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审计机关在收到审计小组报告多少日内做出审计决定?
1/1044
2015-11-11
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是( )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
1/279
2024-04-25
企业
内审
,要审什么内容?要看企业的哪些方面?财务方面要做些什么?
1/4507
2018-01-19
"下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有( )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
1/263
2023-03-07
下列有关注册会计师审计和内部审计的区别的说法中,错误的有( )。 A.内部审计机构受所在单位的直接领导,缺乏独立性,注册会计师审计完全独立于被审计单位管理层和治理层 B.内部审计只对本单位负责,注册会计师审计无须对被审计单位负责,而是对社会负责 C.内部审计的结论对外不起鉴证作用,注册会计师审计结论对外起鉴证作用 D.内部审计的结论应当保密,注册会计师审计结论则对外公开
1/379
2024-03-25
税收审计收入环节的审计包括哪些内容
1/434
2015-12-18
老师,审核单位付款时主要审核那些内容?
1/1048
2018-12-12
公司内部账让外部审计审核存在风险吗?
1/1837
2020-02-21
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是( )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
1/426
2024-03-23
1.从内部审计的职能提升内部审计的层次不包括( )。 评价 鉴证 计算 咨询
1/1384
2021-06-27
铜镜内大额审批资金的审核时间是多长
1/326
2023-03-15
您好我想问一下从事务所去做公司的
内审
工作内容变化有哪些 做
内审
需要注会证书吗?
1/254
2022-03-09
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是( )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
1/379
2024-04-04
老师,内部审计与内控的区别是什么?
1/6586
2019-02-28
公司
内审
都做什么
1/1094
2019-02-16
票据审核哪些内容
1/1102
2023-02-20
怎样开展
内审
部门内岗位竞聘工作
1/1004
2017-06-07
课程有审计内容吗
1/468
2017-05-15
cia国际注册
内审
师
6/9
2023-09-19
老师,我想问问,内账审查主要审查哪些方面?以及怎么审查
1/711
2019-03-13
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