财务内审对采购环节需要注意的事项?内审报告使用。
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2020-06-13
注册会计师计划利用内部审计的工作,下列相关说法中,错误的是(  )。 A.为了增加审计程序的不可预见性,注册会计师不应与内部审计人员讨论利用其工作的计划 B.注册会计师应当阅读与拟利用的内部审计工作相关的内部审计报告 C.注册会计师应当针对计划利用的全部内部审计工作实施充分的审计程序,以确定其对于实现审计目的是否适当 D.注册会计师应当评价内部审计得出的结论在具体环境下是否适当
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2024-02-29
企业采购部内审主要审什么
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2021-10-29
非盈利组织审计审哪些内容
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2019-02-06
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是(  )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
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2024-03-01
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是(  )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
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2024-04-25
境内会计师事务所审计年限
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2023-03-27
老师,怎么一个题目说内部审计不能合理保证,一个题目说内部审计可以合理保证?
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2024-01-04
老师,内审制度一般是啥样的?
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2023-11-04
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是(  )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
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2024-03-23
老师,年底审计来公司做内控,内控都包含什么呀
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2021-12-16
内部审计:经营性审计时,企业经营低效,内审人员应当如何关注?(列举几个即可)
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2021-12-15
老师,专家评审费和看望病人的慰问金,内账要记什么科目?
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2021-10-16
老师,先后顺序不是国际审计,注会审计,国家审计,内部审计吗?为什么这道题不选D呀?
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2021-07-18
财务内审,具体是审一些什么呢?
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2021-05-12
"下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。 A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规 B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计 C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的 D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制"
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2023-03-07
费用报销审核应审核哪些内容
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2016-04-26
公司内部帐审核应该找谁审核
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2019-04-03
内部审计及数据分析的内容,根据审计内容及跨部门数据支持需求执行,每月闭环上月审计项目的执行效果,老师您好,请问有这部分相关工作内容的课件吗?
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2016-07-18
老师财审报告如何写呢,财审报告主要包括什么内容呢
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2021-07-17