老师你好!房地产主管会计集训,标题“成本控制财务管理制度”与链接视频内容不复,视频是“销售过程管理”
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2017-04-25
被审计单位将全部或部分的信息技术职能外包给专门的应用软件服务提供商或云计算服务商等计算机服务机构,则注册会计师应当实施的与服务机构活动相关的程序有( )。 A、了解被审计单位内部控制的设计 B、获取相关控制运行有效性的证据 C、了解服务机构中与内部控制相关的控制以及针对服务机构活动所实施的控制 D、了解被审计单位内部控制的运行是否有效
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2020-03-02
总预算会计机构应建立健全内部稽核制度。( )   请选择:  对      错
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2024-06-28
初级会计实务中内部控制如何理解?
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2022-02-17
如内部控制应根据外部环境变化,单位经济活动的调整和管理要求,不断修订和完善。这体现了内部控制的什么原则 a适应性 b全面性 c重要性 d制衡性 请问选择哪个
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2020-09-25
餐饮行业怎么进行内部控制,规避内部管理漏洞
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2017-06-04
建筑会计的这些知识点,会计学堂有没有可以学到的,请麻烦老师发给我。 1、负责公司的全面财务会计管理工作。对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制 2、负责工程项目成本核算和控制,包括成本预测、控制、核算、分析和考核工作; 3、审批发票及认证,规范本地、异地各项涉税事项核算,办理涉税事项报告开具、延期、报验等
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2021-11-22
内部控制与控制测试之间是什么关系
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2022-03-18
内部控制与控制测试之间是什么关系
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2023-03-23
老师,选项A预算控制不也是属于企业内部控制措施吗?
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2018-01-03
以下不属于内部控制按照其控制层次分类的是( )。战略控制管理控制作业控制主导性控制
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2021-11-22
中小企业融资管理、投资管理、资产管理、资金管理、会计信息化、内部控制方向,那个方向的毕业论文好写?
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2019-11-15
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-03-22
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-04-29
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
下列有关内部控制的说法中,错误的是( )。 A、注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B、内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 C、与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 D、在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据
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2020-03-07
内部控制与控制测试的目标分别是什么
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2022-04-03
对销售成本管理体系的优化属于销售成本内部控制还是外部控制?
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2020-02-28
控制是为了实现控制目标,组织治理层、管理层及全体员工制定制度、实施措施、执行程序的活动,以防范化解经济活动相关风险。( ) 正确  错误【8】 财政内控工作,要加强部属单位内控管理和对地方财政部门内控工作的指导。( ) 正确  错误
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2023-10-15