下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-04-29
下列各项中,属于在财务报表审计中注册会计师向被审计单位治理层和管理层通报内部控制缺陷时应当特别说明的事项有(  )。 A.注册会计师执行审计工作的目的是对财务报表发表审计意见 B.审计工作包括对内部控制的有效性发表意见 C.报告的事项包括注册会计师识别出的所有的内部控制缺陷 D.审计工作包括考虑与财务报表编制相关的内部控制,其目的是设计适合具体情况的审计程序
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2024-03-22
老师财审报告如何写呢,财审报告主要包括什么内容呢
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2021-07-17
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得管理层关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后、审计工作底稿归档日前以书面形式向集团管理层和治理层通报了值得关注的内部控制缺陷。 上面这句话为什么是对的? 值得关注的内部控制缺陷不应当是在审计报告日之前进行沟通的吗?
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2020-10-06
税审报告和审计报告的区别,税审报告会同步到税务么
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2022-03-25
年度财务报表中有个年度财务会计报告审计报告 里面正文填什么内容?
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2018-05-24
审计报告的文字部分应该如何看
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2017-11-29
年度财务会计报告审计报告,审计报告编号,审计报告正文,审计会计师事务所不得为空,这是怎么回事
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2019-04-11
根据合众思壮在2017年至2020年存在虚假记载,查询了该期间公司相关年报公告中,有关年度财务报表和内部控制审计出具情况如: 2017年度由北京兴华会计师事务出具审计报告(附关键审计事项/其他信息)和内控控制鉴证报告(附重大固有限制的说明)。 2018年度由信永中和会计师事务出具审计报告(附关键审计事项/其他信息)。 2019年度由上会会计师事务出具审计报告(保留意见/并附关键审计事项/其他信息)。 2020年度由上会会计师事务出具审计报告(附强调事项/关键审计事项/其他信息)和内控控制鉴证报告(附重大固有限制的说明)。以上说明什么问题
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2024-03-21
年度财务会计报告审计报告,审计报告编号,审计报告正文,审计会计师事务所不得为空,这是怎么回事
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2019-04-11
企业每年都要做审计报告吗?在什么情况下才做审计报告?税审 年审 专审有什么区别呢
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2017-02-15
公司必须每年审计,出具审计报告吗公司必须每年审计,出具审计报告吗?
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2018-07-19
想问下,股东看审计报告,需要看那些内容?
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2021-06-15
2019年审计报告结束时间是什么时候
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2019-03-12
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是(  )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
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2024-04-04
老师,请问公司的审计报告哪里得?
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2016-12-15
审计报告是什么意思呢?
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2015-10-07
@邹老师:老师,这个需要出审计报告吗?
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2017-10-27
审计报告哪里做的最好具体说明一下?
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2015-11-24
如何撰写审计报告
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2015-12-12