初级审核的说审核过了,在财政部会计评价中心中也可以查到成绩合格,但是人事那边说查不到,
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2021-12-07
老师,这题为啥要选C呀?内部控制与审计风险好像是实施风险评估程序这一阶段的
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2021-07-23
内部回报率为什么不是合适的业绩评价指标
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2023-10-19
什么是会计内部审计
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2015-12-23
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是(  )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
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2024-03-01
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是(  )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
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2024-04-25
小规模企业找审计评估,审计告诉有小部分内容要调整。调账如何操作呢?是在原分录上更正还是在当前月份进行调整?
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2018-12-17
老师, 高级会计,企业单位的能评审吗 一般评审找哪里评审
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2020-12-01
你好,在会计内审过程中,如何判断一个公司的一项活动属不属于专家评审费,也就是如何判断是否是专家评审费
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2020-07-04
是指审计人员未能遵守审计准则,未能在审计过程中系统、规范地运用审计方法评价企业的
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2024-02-27
下列各项中,属于注册会计师不得利用内部审计工作的情形的是(  )。 A.内部审计在被审计单位的地位以及相关政策和程序不足以支持内部审计人员的客观性 B.内部审计人员的胜任能力较低 C.计划和实施审计程序时涉及较多判断 D.内部审计工作采用系统、规范化的方法
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2024-03-23
单位内部的会计监督和内部审计有什么区别?
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2017-06-07
下列有关对企业内部控制审计的说法中,错误的是(  )。 A.企业内部控制审计是注册会计师针对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行的审计 B.企业内部控制审计严格限定在财务报告内部控制审计 C.企业内部控制审计中无需关注非财务报告内部控制 D.注册会计师对特定基准日内部控制的有效性发表意见,并不意味着注册会计师只测试基
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2024-06-17
有没有高速公路专项审计的评价和建议
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2021-07-08
企业内部审计内容包括哪些
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2019-09-28
注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施具有下列特征的程序:第四个是“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助做出的决策”。请问“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助做出的决策”这句话是什么意思,能不能举个例子?
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2023-07-22
求内部审计有关关联交易的审计底稿
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2017-06-07
《审计》注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助以实施具有下列特征的程序:1.略;2.略;3.略;4.涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策。请问,“涉及注册会计师按照规定就内部审计,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策”这句话怎么理解,我语文不好,读不懂这句。
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2023-06-04
在内部控制审计中,针对审计范围受到限制的说法中,错误的有(  )。 A.注册会计师只有实施了必要的审计程序,才能对内部控制的有效性发表意见 B.如果审计范围受到限制,注册会计师只能解除业务约定 C.如果法律法规的相关豁免规定允许被审计单位不将某些实体纳入内部控制的评价范围,这种情况不构成审计范围受到限制 D.如果认为被审计单位有关豁免的相关陈述不恰当,则属于审计范围受到限制
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2024-02-21
内部审计:对于虚增收入使得毛利率异常的现象,应当如何设计内部审计策略?
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2021-12-15