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内部控制的目标有哪些
1/3241
2022-01-24
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是( )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
1/392
2024-03-10
老师,不懂那个内部控制为啥不是啊
1/247
2021-11-04
请问内部审计的工作是“对内部控制的监督”吗
2/880
2021-06-15
刷卡控制的规定怎么来写(公司内部)?控制财务费用。
1/567
2017-01-06
老师,第一问,认为内部控制有效不是应当做内部控制测试吗?为什么只实施实质性程序会是恰当的呢
1/1892
2021-07-22
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
1/719
2018-01-03
仓库内部控制要怎么做呢?
1/1553
2017-02-18
内部控制评价方法有哪些
1/889
2015-10-19
内部控制要素是哪五要素?
1/1850
2022-02-17
什么是财务报告内部控制
1/731
2023-02-20
不属于现金管理内部控制制度的是
1/299
2022-06-16
内部控制属于审计程序吗
1/85
2023-12-18
内部控制评价方法有哪些
1/896
2015-11-08
老师,我想问一下销售与收款环节内部控制制度有哪些?关键控制点有哪些?
1/2452
2019-05-21
现金内部控制有哪些要素
2/1536
2021-11-11
老师,我想问中小企业存在内部控制吗
4/508
2016-11-01
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )
1/8
2024-02-08
在执行内部控制审计时,下列有关内部控制存在重大缺陷时的处理的说法中,错误的是( )。
1/366
2024-02-22
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
1/475
2023-05-07
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