你好!我们是美国ista组织在国内的秘书处,代收国内会员会费,然后按照协议将一部分会费留在秘书处。我们给会员统一开6%技术服务费发票。
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2021-05-13
对于康美药业造假事件,如果你为会计师应该如何审计
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2023-05-14
会计学堂有1688国内,1688国际平台,拼多多账务吗?
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2022-02-28
这道企业内部审计会计实务题 求解
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2020-06-04
老师 我在看工作 很多招聘信息都说需要组织内部审计 或者协助外部审计 这些都需要干嘛 难吗 以前公司不需要不太清楚
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2020-02-05
在会计监督中,单位内部审计部门属于什么监督
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2018-12-30
外部审计和内部审计分别负责的工作内容是什么?
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2018-12-26
注册会计师审计内部控制是否有效,应该关注什么
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2021-12-13
对会计资料定期进行内部审计是单位会计部门的职责所在?
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2020-03-11
助理会计师、助理审计师什么时候考试 助理会计师、助理审计师的考试时间通常是每年的9月份。 具体时间可能会有所调整,请密切关注中国注册会计师协会(CICPA)或相关地区的审计师协会官网,以获取最新的考试时间和报名信息 什么时候报名呢
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2023-06-08
会计师事务所有权限审核内部控制等制度吗?
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2023-12-26
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是(  )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10
国家刚出来的管理会计师MAT在哪里报名啊?11月份考的。
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2017-07-20
老师,管理会计师国家和企业认可吗
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2019-07-26
国际会计准则和美国会计准则趋同前和后收入的认定
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2023-02-23
请问内部审计,属于管理会计还是财务会计还是税务会计?
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2018-03-20
老师你好,问一下企业内部控制审计是企业内审吗?
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2023-05-07
PPP项目中对国有企业的审计目标、审计内容
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2022-04-17
你好,请问审计过来审国高财审税审,主要是内容是
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2021-03-19
财务经理需协调企业内部各部门,那会计主管不用协调吗?企业有财务经理和会计主管岗位
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2018-11-14