广硕实操里面的结转未交增值税,请问老师这个14784.47怎么算出来的。需要解析
1/400
2018-05-21
老师你好,我上个月根据销项开票应交增值税是9.99元(准确数字),可这个月实际扣增值税是10元(多扣1分),应该如何处理?谢谢!
1/426
2019-08-09
这个月的税如图,那我应交增值税、本期实际抵减税、留下期抵减数值如何计算
4/691
2019-11-06
上个月计提的未交增值税是13万,但是这个月实际需要交的增值税是14万,应该怎么操作
2/491
2017-03-24
增值税多交了,银行实际扣款与增值税申报表不符
2/1608
2020-02-14
老师,请问每个月实际交纳的增值税是不是就是应交税费-未交增值税的金额
2/825
2018-10-24
公司计提的增值税跟实际缴纳的增值税有差异,计提比实际缴纳的多,导致未交增值税贷方有余额,要怎么调整?借:未交增值税 贷:主营业务收入?
1/2515
2019-06-20
月末销项税大于进项税,分录是不是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 ; 实际缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款?对吗?
1/445
2018-08-30
老师,这题应交税费-未交增值税不是7402.71吗?可是后面计提附加税的4907.9是怎么来的,应交税费-未交增值税≠实际缴纳的增值税吗?那么实际缴纳的增值税金额又是怎么得出来的呢?
1/126
2021-11-02
老师,这题应交税费-未交增值税不是7402.71吗?可是后面计提附加税的4907.9是怎么来的,应交税费-未交增值税≠实际缴纳的增值税吗?那么实际缴纳的增值税金额又是怎么得出来的呢?
1/285
2021-11-02
上月因进项税转出实现了增值税,且申报了城建税及附加,本月留抵抵欠后还有应交增值税,上月的城建税及附加还欠着未交,如果交纳是按实现的增值税交还是按抵减后的增值税交?
1/571
2019-08-01
填税金及附加栏,2019年度实际交增值税22993.14,其中3个季度免交增值税,要把免交的增值税金额也填进去吗
1/306
2020-04-16
老师,应交税金-应交增值税-未交增值税贷方的余额比实际就缴纳的增值税多了,应该怎么去查找原因呢
3/197
2024-04-08
老师 实务中一般纳税人应交税费-应交增税税-销项税额不结转到借方, 直接计入 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-未交增值税科目吗?
1/835
2020-08-21
我们公司是服务业可加计10%抵减, 比如5月应交增值税是10元,加计了2元进项,实际要付8元增值税,是不是 计提时:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 10 借: 税金及附加 0.96贷:应交税费-城建税 0.56 (8*0.07)教育费附加 0.24 (8*0.03)地方教育附加 0.16 (8*0.02)实际交增值税:借:应交税费-应交增值税-未交增值税 10贷:银行存款8其他收益 2
1/563
2019-06-25
老师,这题应交税费-未交增值税不是7402.71吗?可是后面计提附加税的4907.9是怎么来的,应交税费-未交增值税≠实际缴纳的增值税吗?那么实际缴纳的增值税金额又是怎么得出来的呢?
2/390
2021-11-02
月末增值税如何处理? 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(已交税金) 实际缴纳的时候 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 这样写是对的吗
1/786
2015-11-25
老师 冲销上期 上期留底的会计分录怎么编写。 上期留底 5929.36 本期应交193.68 实际应该留底 不用交增值税 5735.68 借:应交税金 - 应交增值税 - 销项税额 38,131.42 贷;应交税金 - 应交增值税 - 进项税额 37,937.74 应交税金 - 应交增值税 - 转出未交增值税 193.68 0.00 借:应交税金 - 应交增值税 - 转出未交增值税 193.68 贷:应交税金 - 应交增值税 - 未交增值税 193.68
1/381
2020-06-04
9%的增值税票实交税金是多少
1/1578
2020-08-01
应交税费_应交增值税_转出未交增值税 应交税费_未交增值说 这两个科目是核算什么的,数是哪里来的 我实在是不明白
1/2942
2018-12-06