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税费多交了9分,多的9分算到营业外支出,请问应该怎么做账?借:营业外支出--其他 贷:应交税费--应交增值税--已交税费对吗?
1/2802
2018-01-31
老师 2022年12月发现2021年4月计提的主营业务及附加科目做错了,做成应交税金-
应交营业税
,这个要怎么更改呀
3/234
2023-03-23
未达起征点的减免的应交增值税,做分录时计提税金及附加,享受减免后借应交税费一城建税等 贷营业外收入,增值税减免分录借应交税费一应交增值税(减免税额)贷:营业外收入,这个必须要计入营业外收入吗? 计入营业外收入就要交企业所得税啊
1/1340
2018-04-12
借方银行存款_123600 贷方主营业收入_120000 应交税费_应交增值税3600 借方银行存款_6300 应收入账款_a公司_40000 贷方主营业收入_100000 应交税费_应交增值税_3000
1/405
2023-10-29
当月做:借:应收账款4900 贷:主营业务收入 4757.28 应交税费——应交增值税 142.72 下月做:借:应交税费——应交增值税142.72 贷:营业外收入―补贴收入142.72 是吗 老师
1/1009
2019-05-10
代开专票的分录:这样对吗借:应收账款贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额计提增值税借:营业税金及附加贷:应交税费-应交增值税-销项税额
1/650
2018-10-12
交增值税但是免交的教育附加,不用计提直接做 借 应交税费 贷营业外收入还是先计提到营业税金及附加,再从应交税费转到营业外收入
1/877
2018-04-04
确认收入时,借:库存现金 贷:主营业务收入/应交税费--应交增值税 期末结转时,借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入--(二级科目是什么)
1/768
2020-08-01
小规模企业免交的增值税和附加税,借:应收账款 贷:应交税费,贷:营业收入季末分录怎么做就不用交税了,是借:应交税费 贷:营业外收入,吗
1/484
2019-03-20
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 应交税款借方3642.85贷方2446.62期末余额是-1196.23怎做结转帮忙带上数据
1/1694
2017-07-15
如果应交比实交少2分,则:借:营业外支出 0.02贷:应交税费--应交增值税(销项税额) 0.02。这个营业外支出的二级科目是什么呢?
1/973
2018-09-12
税负=应交税费/主营业务收入,主营业务收入含税吗
3/1223
2017-03-20
借,应交税费——应交个人所得税 贷,营业外收入 老师 个税结转到营业外收入,税务局能过不?
6/2080
2021-04-01
一般纳税人企业确认税收优惠分录,是借应交税费_应交增值税_减免税额 贷 营业外收入。小规模纳税人确认税收优惠分录。:借应交税费_应交增值税 贷 营业外收入
3/1405
2018-05-25
老师你好,23年的税务比对里应交税费多1分,这种情况下怎么改报表?直接改营业收入的话是减还是加一分
6/144
2024-08-23
借:银行存款 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:银行存款 借:主营业务收入-销项税额 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:主营业务成本-进项税额 这样做的销项和进项是怎么计算出来的?
2/2614
2022-03-27
购入的商品无偿赠送其他企业,1、借:营业外支出 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税 2、借:营业外支出 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税--(进项税额转出) 我问一下哪个处理正确?
1/2046
2016-01-06
这个确认结算的时候结应收账款,按工程结算,然后应交税金,这个意思就是开票,结算的时候开票时候,然后那个主营业务收入也是免不含税,那这个工程结算也是免不含税的价格。按结算单办理结算的时候就是开票金额,然后应交税费不在主营业务收入下面在工程结算下面
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2023-01-02
借:预收账款 10000 贷:主营业务收入 10000 借:营业税金及附加-增值税 300 贷:应交税金-应交增值税 300
1/1068
2017-05-13
# 提问 #营业外收入 跟应交税费一应交增值税吗 谢谢
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2018-12-15
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