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举例说明国有企业内部控制中的事前控制的业务类型,应如何设置
1/916
2021-05-19
4. 以下内部控制了解的逻辑关系正确的是:()(单选) A.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,评价对后续审计计划的影响,记录内部控制缺陷,记录识别的风险 B.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 C.了解业务流程,穿行测试评价内部控制设计及执行,记录内部控制缺陷,记录识别的风险,评价对后续审计计划的影响 D.穿行测试评价内部控制设计及执行,了解业务流程,记录识别的风险,记录内部控制缺陷,评价对后续审计计划的影响
1/142
2024-02-29
推动企业内部控制发展的动力是什么?
1/332
2015-11-13
老师,我想问中小企业存在内部控制吗
4/508
2016-11-01
;老师有没有企业内部控制的案列范文
1/93
2023-03-15
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
1/719
2018-01-03
企业向客户开具销售发票通常需要设计哪些内部控制?
1/339
2023-03-08
老师,关于企业内部控制措施和行政单位内部控制方法的区别,如果问属于行政事业单位内部控制的有,1不相容职务分离控制2授权审批控制,这两个可以选吗,感觉意思差不多,就是几个字的区别
1/1088
2020-04-10
下列各项中,有关内部控制审计和财务报表审计对比的说法中,正确的是( )。 A.内部控制审计和财务报表审计,测试内部控制运行有效性的前提均是预期控制运行有效 B.财务报表审计需要获取内部控制在整个拟信赖期间运行有效的审计证据,内部控制审计需要获取内部控制在基准日前足够长的时间内运行有效性的审计证据 C.财务报表审计和内部控制审计在满足条件的情况下均可以采用“每三年至少对控制测试一次”的方法 D.财务报表审计需要评价控制缺陷是否构成值得关注的内部控制缺陷,而内部控制审计需要评价识别出的内部控制缺陷是否构成重要缺陷或重大缺陷
1/379
2024-04-04
审计:企业对于缴纳税款的内部控制的流程是怎么样的?
1/407
2018-12-30
A注册会计师担任多家上市公司内部控制审计项目的项目质量复核人,遇到以下与内部控制审计报告相关的事项: (1)对甲公司内部控制有效性形成审计意见时,审计项目组认为应当评价甲公司内部控制评价报告对要素的列报是否完整和恰当,如果不完整或不恰当,应当出具否定意见的内部控制审计报告。 答案是不恰当,企业内部控制评价报告对要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段。 想问下为什么在强调事项段,强调事项段是干嘛的
4/575
2023-08-20
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
3/499
2019-09-01
融资需要说明企业目前执行的会计核算制度、内部控制制度 这个是不是随便去网上down一个即可
1/194
2022-04-02
老师 企业内部会计制度包括哪些
1/1643
2022-10-21
内部控制:企业税款缴纳的流程是怎么样?
1/1027
2018-12-29
投资收益不考虑内部交易 内部交易有专门抵消分录抵消处理,那这个无论是控制,共同控制,合营联营企业的内部交易都会在合并利润表中抵消吗
1/853
2022-12-01
为客户设计内部控制影响审计独立性吗 为客户设计内部控制制度影响审计独立性吗?
1/2125
2021-10-03
注册会计师执行内部控制审计时,下列有关识别、了解和测试企业层面控制的相关说法中,正确的有( )。 A.某些企业层面控制能够监督其他控制的有效性,当其运行有效时,注册会计师可以减少原本拟对其他控制的有效性进行的测试 B.企业层面控制本身不足以及时防止或发现一个或多个相关认定中存在的重大错报 C.注册会计师对企业层面控制的评价,可能增加或减少本应对其他控制所进行的测试 D.注册会计师应当在执行业务的早期阶段对企业层面控制进行测试
1/1703
2021-05-31
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
1/440
2020-12-29
简述我国目前内部控制不相容职业现状
1/445
2020-12-15
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