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1.借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)100 2.借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项)80 贷:银行存款 月末怎么结转 后面该如何做分录
1/1434
2017-07-24
应交税费与营业税金及附加的区别
1/502
2016-01-05
应交税费和营业税金及附加的区别
1/425
2018-04-10
知道应交增值税,怎么计算营业税金
2/612
2016-12-19
贷:应交税费——应交消费税 50为什么不写在 贷:主营业务收入 1000 应交税费——应交增值税(销项税额) 160 的后边
2/1062
2019-11-21
上月建安票应交交营业税记成交增值税了怎么调回来?
1/477
2015-10-10
小规模纳税人主营业务收入在3万元以下的免交增值税,做分录的时候还需要贷主营业务收入和应交税费应交增值税吗
3/877
2017-04-18
要是进项的是借:主营业务收入和应交税费-应交增值税进项税额贷:库存现金要是销项的是借:库存现金贷:主营业务收入和应交税费-应交增值税销项税额最后结转应交税费不用管吗
2/1508
2018-07-29
账面上有应交税费-应交城建税贷方余额0.01元,账务处理是贷营业外收入,还是借营业税金及附加负数?
1/1371
2020-06-08
无偿捐赠,视同销售 借:营业外支出 贷:库存商品等 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 课堂老师说,捐赠时视同销售,贷方不能记收入,因为收入是日常经济活动...营业外收入不就是费日常经济活动吗?老师说的应该不对吧?
3/1806
2019-11-29
老师,我的应交税金-应交增值税-减免税额里面借方有280.00元~是去年的一个开票软件的抵扣金额,是一直放在里面不用处理吗?还是我要转出去?转到营业外收入?营业外支出?
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2020-01-14
老师,我的应交税金-应交增值税-减免税额里面借方有280.00元~是去年的一个开票软件的抵扣金额,是一直放在里面不用处理吗?还是我要转出去?转到营业外收入?营业外支出?
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2020-01-14
#提问#这题的分录能这样写吗 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税(销项税) 应交税费 应交消费税
2/1102
2020-01-25
老师 车船税这个怎么搞啊 保险里面包含车船税300 我是写的借应交税费~应交车船税 但都后面不是要结转税金吗 是借营业税金及附加贷应交税费~应交车船税吗?
1/438
2021-11-03
代开专票,借,主营业务收入,应交税费应交增值税,贷,库存现金,购买税控盘,借,管理费用,贷,库存现金,借,应交税费-应交增值税减免税,贷营业外收入-减免税,是这么做的吗
1/984
2017-09-09
老师,我们是小规模纳税人本月有开发票,但不需要交税,怎么结转 ? 借:应交税金-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入 还是 借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:营业外收入 这两个哪个对
3/767
2022-04-12
营业税局及附加和应交税费-应交城市维护建设税,一般怎么记账
1/1009
2018-09-28
季度的收入未超过九万,有一部分开票了,有一部分未开票那么凭证都是照样都是,借:银行存款/库存现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 。然后月末一次性转到 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:营业外收入吗?应该怎么做呢?谢谢老师
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2017-03-29
老师,小规模不超过3万元,不用缴税,假设我1月没有达到起征点,我们一月份做一个分录,借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税,那一笔减免税的分录,借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入—补贴收入 这笔分录是做在一月份,还是二月份?
1/541
2015-10-05
老师你好!我公司有一小规模商贸公司,5月份开出发票,未收到劳务费。 同时符合小规模免增值税,账务又怎么处理啊 借:应收账款 50000 贷:主营业务收入 48543.69 应交税费(应交增值税)1456.31 接着做一笔分录吗? 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 1463.31 贷:营业外收入(减免税款) 1456.31 次月劳务费到账 借:银行存款 50000 贷:应收账款 50000
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2019-10-18
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