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(1)绩效考核依次按照承接新客户数量、完成项目数量和业务质量评价结果计算加权平均分,分数排名靠前的员工优先获得晋升。 (2)审计部员工须每年签署其遵守事务所独立性政策和程序的书面确认函,其他部门员工须每三年签署一次该书面确认函。 (3)对上市实体财务报表审计业务应实施项目质量复核,其他业务是否实施项目质量复核由各业务部门的主管合伙人决定。 (4)项目组根据事务所制定的模板和具体业务情况编制业务工作底稿,经质量管理部门批准,可以参考其他同行业项目组的工作底稿对其加以修改。 (5)审计业务的工作底稿应在业务报告日后60日内归档,如果审计业务中止,应妥善保存,直至业务重启。 要求:逐项指出ABC会计师事务所的质量管理制度的内容是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
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2022-04-15
我想向您请教一下施工工地扬尘监控服务企业税负率控制在多少?
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2019-05-18
保留意见非保留意见是哪一章节的内容???老师?
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2019-05-14
针对资料三,a和b注册会计师决定出具保留意见的审计报告,下面为a和b注册会计师编制的
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2023-11-14
出具的审计报告意见类型对招投标有影响吗?
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2020-03-19
审计后不能获取有关期初余额的充分、适当的审计证据,注册会计师发表审计意见的类型: 1.发表适合具体情况的保留意见或无法表示意见; 2.除非法律法规禁止,对经营成果和现金流量(如相关)发表保留意见或无法表示意见,而对财务状况发表无保留意见。 请问,为什么,对经营成果和现金流量(如相关)发表保留意见或无法表示意见,而对财务状况发表无保留意见?我觉得反而是对经营成果和现金流量发表无保留意见,对财务状况发表保留意见或无法表示意见,因为经营成果和现金流量不需要期初余额就能做,而财务状况需要期初余额才能做。
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2023-08-22
募集资金对于企业战略实施的意义
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2023-05-27
老师你好!我们公司是业主单位,由于施工方报审金额太大,工程决算审计时审减金额太多,我单位支付的审计费用就高,这样就要扣施工方一部分审计费,扣的这部分审计费需要给施工单位开发票吗?
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2020-09-11
审计有调整项,不重大,报告应该出具什么意见?
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2021-05-19
下列有关注册会计师和治理层沟通的时间安排的说法中,错误的是( )。 A.首次接受委托,对计划事项的沟通可以随同就审计业务条款达成一致意见一并进行 B.在审计业务的早期阶段不宜就对独立性的不利影响和相关防范措施作出的重要判断进行沟通 C.如果识别出值得关注的内部控制缺陷,注册会计师可能在进行书面沟通前,尽快向治理层口头沟通 D.对于审计中遇到的重大困难,可能需要尽快沟通
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2024-06-10
审计除了保留意见,老板让我去看这份审计报告有没有问题,要怎么看?
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2021-04-22
企业成本费用的内部控制是不是包括制造费用的分配呢如果一个企业只是加工至半成品 那么这个企业是不是不需要分配制造费用的
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2019-11-07
函证实施过程的控制说法恰当的有什么
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2020-12-12
"逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。 (1)甲公司的存货存在特别风险,A注册会计师在了解相关内部控制后,实施了控制测试,结果满意,未再实施其他的审计程序。 (2)在存货监盘过程中,乙公司的盘点小组对识别出的过时、毁损和陈旧的存货做了登记,A注册会计师依据盘点小组的登记表与账簿记录中有关存货的计价情况进行了对比,结果满意。 (3)针对丙公司存放在关联方公司的存货,A注册会计师拟采用函证的方式获取其真实存在的证据。 (4)为了测试丁公司存货库存记录与会计记录期末截止是否正确,
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2023-03-22
每年内部审计会审计一下财务的报表 然后做个重分类 这个重分类是什么意思
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2017-05-15
了解内部控制有哪些方面涉及了重大职业判断呢?
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2023-07-22
行政事业单位内部控制报告 写几张合适或者过关?
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2017-04-08
是不是应该将招待费费用控制在0.5%以内就不用多交企业所得税了,那像管理费用,和施工合同里面间接费等一些费用也有这样的控制吗
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2017-06-20
老师您好,请问企业内部审查账务(生产企业),一般审查哪些方面,谢谢您
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2022-09-21
“合理保证的审计业务检查风险要求控制较低,有限保证的审阅业务检查风险要求控制较高。”请问这句话如何理解
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2022-04-27
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