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老师你好,每个月成本控制和预算有没有可以参考的表格和相应内容,或者课程
1/195
2022-05-19
一般纳税人生产企业每个月的报销费用得控制在多少范围内?
1/770
2018-01-03
老师,是不是共同控制、重大影响的就是属于非企业合并,合并的分为同一控制和非同一控制
1/2516
2021-03-31
老师,财务部门怎么出财务制度?都包括哪些内容,有范本么?
1/517
2020-07-20
老师,我想问一下共同控制,集体控制和合营安排的区别
1/6850
2019-06-26
老师,我想问一下集体控制和共同控制有什么区别,多谢
1/32748
2020-03-16
在审计过程中,A注册会计师与甲集团公司管理层讨论了值得关注的内部控制缺陷,并在审计报告日后,审计工作底稿归档前以书面形式向集团管理层及治理层通报了值得关注的内部控制。问是否恰当,及理由 答案是恰当的, 但是我认为这个是不恰当,因为值得关注的内部缺陷,应该是与治理层沟通,并且应该在审计报告日前就以书面形式沟通好 所以,请老师看下,是我哪里理解错了,还是答案错了
2/2131
2020-10-07
老师,自制凭证和专属凭证都是单位自制内部使用!他们包含的凭证一样吗?
1/1304
2019-11-24
老师,我们是卖控制台的,和对方签订销售合同卖控制台,但是合同的标题是加工,内容说控制台的材料由买方提供,我们卖方只是负责加工,但是实际业务是我们卖控制台,控制台的材料也是由于我们提供的,可是对方不让我们开控制台的发票,说对方不能进固定资产,购买方比较强势是国企,我们怎么办,我们已经买了产品,有成本,不能算加工合同
2/553
2016-12-22
您好, 如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量 这句话哪里错了呢?
1/2601
2019-08-13
9.对于财务报表审计业务, 在决定是否信赖以前审计获取的有关控制运行有效性的审计证据时, 下列各 项中,注册会计师通常无须考虑的是( )。 A.控制发生的频率 B.控制是否是自动化控制 C.控制是否是复杂的人工控制 D.控制在本年是否发生变化
1/983
2024-02-07
一般纳税人企业是内销钢材的,增值税税负率控制在多少合适?
1/978
2019-05-31
老师 长期股权投资这一章的题,甲控制乙,为什么甲的两项资产公允价值与账面价值不一致,也要调乙的净利润?这里也不是内部交易啊
1/314
2021-04-28
同一控制还是非同一控制?谁和谁在合并前后均受谁的控制?
2/335
2018-11-16
您好, 如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量 这句话哪里错了呢?
1/5268
2019-08-13
现在老板让我规范公司的内控制度,我是刚刚入职,该怎么着手?
1/639
2018-12-02
老师,请问,长期股权投资范围有控制 重大影响 共同控制 控制分同控和非同控 那么问题来了 为什么不包含直接新设立公司 新设立公司属于同控还是非同控呢!
1/1443
2019-06-05
老师,公司小规模纳税人,老板要求税负就控制在3个点,不能零申报和负申报,那怎么控制成本呢?他说要在薪酬方面控制怎么控制呢?
5/579
2016-07-05
老师 你好 非同一情况下企业合并律师费、审计费是计管理费用还是计长投的初始入账成本
1/2370
2015-07-19
财务通则和财务部门的职责与权利有什么不同呀一个公司要两种制度吗;我在制定公司财务制度
1/910
2017-03-31
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