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增值税子目问题。假设1月底进项税10万,销项税30万。 月底做法1: 借:应交税费--应交增值税(销项税)30 贷:应交税费--应交增值税(进项税) 10 应交税费 --未交增值税 20 这样的话,进项税、销项税都结平了 做法2:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 20 贷: 应交税费 --未交增值税 20 这样做的话, 进项税、销项税不是不平了嘛,不是依然有余额。 有的人讲平时月底不结转进项税、销项税, 到年底还是要把进项税、销项税结平。次年进项税、销项税重新开始。 哎,究竟应该怎么做呀?
2/746
2019-10-17
营业税改征增值税,增加了增值税的纳税项目有多少项?
1/503
2023-03-14
才发现一个问题,每月计提增值税的都是这样做的,如下: 计提时:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 交时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 现在发现:应交税费-应交增值税(进项)和应交税费-应交增值税(销项),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这三个科目一直有余额挂 着,我是不是应该结转平,
1/469
2019-06-11
我想问应交税费应交增值税,下面的科目怎么用?待认证,转出进项税额,未交增值税,待抵扣这些,我只会进项税额,销项税额
1/1346
2019-05-27
小规模有进项税和销项税科目吗?还是直接都用应交增值税?
1/3253
2019-01-12
投资收益在应税项目里吗,要开3或6的增值税发票吗
1/745
2020-09-17
老师,这个会计分录怎么写,上期有留底3903.08,本期销项税32649.56,进项税28102.04,结转销项税额时,是不是借:应交增值税-销项 32649.56 贷:应交增值税-进项 28102.04 贷:应交增值税-转出未交增值税3903.08 贷:应交增值税-应交增值税644.44
1/403
2020-09-21
老师我们本月的进项是134,销项是140,月末我首先结转进项,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 134,贷:应交税费-应交增值税-进项税额 134,结转销项:借:应交税费-应交增值税-销项税额 140,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 140,那么借下来的结转进项税转出时那个会计分录我应该怎么做呢 是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 6,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 6吗
2/418
2018-12-04
二手车协会,属于非盈利组织,现在申请免增值税和企业所得税,减免项目怎么填?
1/592
2019-11-26
老师好,去年留抵的进项税比本月的销项多,是否如下做账: 借:应交税费_应交增值税_销项税额 100 贷:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 100 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 100 贷:应交税费_应交增值税_进项税额 100
1/185
2021-03-01
借:应交税费—应交增值税—已交税金—××项目部 应交税费—应交城建税—××项目部 应交税费—应交教费附加—××项目部 应交税费—印花税—××项目部 贷:内部往来—集团公司—代交税金—××项目 这种会计分录是计提的意思吗
1/498
2021-03-04
老师:请问下,应交税费-应交增值税-待认证进项税额这个科目,应放在应交税费-应交增值税的借方还是贷方
2/2304
2016-12-22
请问老师,公司缴纳增值税,税额实际是下面项目负担,所以项目转来税款,记其他应收款,那公司缴纳税款还是 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款(有该金额银行回单) 那么需要处理其他应收款科目吗,增值税是公司应缴纳的,金额是项目负担的
1/641
2018-12-06
老师进项税额怎么添加,上级科目是应交税费-应交增值税,科目类别进项税额,余额选借方
2/748
2021-05-31
4月进项税额:44,067.70 ,5月销项税额:22,456.67 ,以下分录正确认吗 借:应交税费-应交增值税-销项税22,456.67 应交税费-未交增值税 21611.03 贷:应交税费-应交增值税-进项额22,456.67 应交税费-应交增值税(转出多交增值税)21611.03
1/259
2021-06-14
老师,月末不需要交增值税,可以不结转进项税,如果想把进项结平,是不是只有将当月进项税额转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税这科目
7/109
2024-07-08
分录借:应交税费-应交增值税(销项税)207002.94 贷:应交税费-应交增值税(进项税)32842.82 应交税费-应交增值税(减免税款)480 应交税费-应交增值税(未交增值税)173680.12 这样写分录对吗?
2/1066
2019-08-13
在项目预缴增值税时, 扣除分包款后预缴增值税为0, 那么对应的增值税附加税也是0吗?
1/1177
2019-01-15
你好用友t3如何在应交增值税下面增设销项税额科目
1/1507
2020-11-01
如果增值税月末出现进项大于销项,是否应结转至应交税费-转出未交增值税科目,体现为负数?还是在未交增值税体现为负数?
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2018-02-22
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