分公司企业所得税是不是必须汇总申报?除了中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、国家开发银行股份有限公司、中国农业发展银行、中国进出口银行、中国投资有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、中国建银投资有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、海洋石油天然气企业(包括中国海洋石油总公司、中海石油(中国)有限公司、中海油田服务股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司)、中国长江电力股份有限公司等企业缴纳的企业所得税(包括滞纳金、罚款)为中央收入,全额上缴中央国库,其企业所得税征收管理不适用本办法。
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2019-08-04
诚信事务所受某大型钢铁企业委托,对其财务报告进行审计。审计报告用于申请银行贷款,银行方面要求公司提供其产品生产、销售等情况的详细报告,公司为取得贷款也同意提供。注册会计师认为由于有关钢铁企业的生产、库存以及销售数量、成本数据均为商业秘密,间接地形成国家秘密,因此建议其在财务报表附注中减少或去具体数量、成本等相关涉密信息。
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2022-04-15
诚信事务所受某大型钢铁企业委托,对其财务报告进行审计。审计报告用于申请银行贷款,银行方面要求公司提供其产品生产、销售等情况的详细报告,公司为取得贷款也同意提供。注册会计师认为由于有关钢铁企业的生产、库存以及销售数量、成本数据均为商业秘密,间接地形成国家秘密,因此建议其在财务报表附注中减少或去具体数量、成本等相关涉密信息。
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2022-04-15
恒来投资集团或集团子公司在华夏银行办理5 亿元定期存单质押贷款业务,期限5 年。投资基金和存单质押业务恒来投资集团或集团子公司的综合总成本控制约7. 50%。什么是综合总成本控制?
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2017-02-06
购入软中华俩条怎么做?
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2017-07-25
3星海会计师事务所接受委托对A股份有限公司2018年度财务报表进行审计。注册会计师于2019年3月18日完成了审计工作,按审计业务约定书的要求,应于20> 9年3月28日提交审计报告。A公司2018年度审计前的利润总额为100万元。注册会计师确定的财务报表层次的重要性水平为10万元。现假定存在以下几种情况: (1)A公司尚未偿还在2018年度到期的160万元债务,未偿还债务和可能的影响均已恰当列示在财务报表附注中。 (2) A公司利润总额中的70%是由其境外子公司提供的,注册会计师无法赴国外对子公司的财务报表进行审查,也无法通过其他审计程序进行验证。 (3)审计中发现A公司少计资产3万元,占A公司资产总额比重甚少,A公司拒绝调整, 《4)审计中发现A公司多计收入280万元,多计费用150万元,A公司拒绝调整。 K5)A公司管理当局董事会2018年1月更换,后任董事会以不了解情况为理由拒绝签发与A公司2018年席会计报表相关的管理当局的声明。 (6)对应收账欺项目进行函证时,其中对余额为16万元的容点B公司的团证未收到回因,注册会计师运用其他审计程序搜集了充分,适当的审
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2020-06-20
(1)审计项目组成员B曾任甲公司重要子公司的出纳,2019年11月加入ABC会计师事务所,并于2020年9月加入甲公司审计项目组,参与审计存货项目。 (2)审计项目组成员C的妻子在家族信托中持有1000万元的份额,但无法影响信托决策。根据信托计划,该信托资金将用于认购包括甲公司在内的医药类上市公司非公开发行的股票。 (3)甲公司聘请XYZ公司提供人力资源系统的设计和实施服务,该系统包括考勤管理、假期管理和薪酬计算等功能。 (4)甲公司于2020年收购私营企业乙公司,乙公司成为甲公司的重要组成部分。D注册会计师自2016年度起担任乙公司财务报表审计项目合伙人,乙公司被甲公司收购后,继续担任乙公司2020年度财务报表审计项目合伙人。 逐项指出是否存在违反中国注册会计师职业道德守则的情况,并简要说明理由。
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2022-04-15
恒信公司发生下列借款业务: 12月6日恒信公司向银行借入一笔款项,金额500000元,期限6个月,年利率为6%,所得款项已存入银行。 要求:(1)说出业务发生时应填制的原始凭证。 (2)编制按月结息和按季结息时的会计分录,填制记账凭证。 明理的冰淇淋 于 2022-11-07 16:20 发布 351次浏览
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2023-03-14
做的帐,拿去给会计师事务所去审计。如果他们审计后帐没问题,是不是代表以后税务稽查基本没有税务风险?
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2017-05-14
老师好,会计学堂有信用担保有限公司的课件吗?
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2016-12-05
老师,1.我公司是恒峰以43万元全资收购的公司,2、恒峰公司占股100%股份。都是属于国有企业公司。请问老师会计分录怎么做?
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2022-06-10
会计师事务所为审计单位提供审计工作时,编制财务报表的方法是怎样的
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2020-04-13
所有上市实体财务报表都需要质量控制复核,非上市实体及其他业务可以根据会计师事务所规定,确定需不要质量控制复核,对么?
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2019-08-26
有限责任公司一定存在的组织机构是股东会,其他的机构如果规模较小,可以不设立,只设一名执行董事或监事即可,是否对?
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2022-11-01
请问有限责任公司的组织机构里2.股东会的形式,其中临时会议召开的要求,结合例题来说,代表1/10以上的表决权的股东,1/3以上的董事,例题丙的表决权是多少15/10么?召开临时会议,“董事1/3以上”也是必须么?这例题并提到董事。
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2022-03-11
老师,注会的经济法上说,一人有限责任公司可以设1-2名监事 这是什么意思啊,一人公司,既然法人代表已经是董事兼公司经理了,哪里还可以产生1-2名监事?
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2019-07-25
1.简述审计的过程。 2.简单描述内部控制的几个原则。 3.注册会计师可以从哪几个方面了解被审计单位及其环境。 4.在判断哪些风险是特别风险时,注册会计师至少应该考虑哪些 方面。 5.简述在考虑函证的多少和范围时,主要考虑哪些因素。 6.简述现金监盘的过程。 7.简述审计报告的类型。 资料题:1、诚信会计师事务所的注册会计师对长江股份有限公司2018年度 财务报表进行了审计,发现长江公司存在以下2个事项:(1)载立了审计部门,因为人力成本高,所以由财务部门人质兼眼审计需门的工作,注册会计师在询间后被审计单位解释说是由于内部工作调整导致的轮岗,注册会计师认为该解释合理:(2)会计师事务 所以被审计单位的名义发出多封积极式函证,回函率极低,注册会计师改发消极式函证。 要求:分析上述事项,先说明注册会计师做法是否合适,如不合适,答案写不合适,并说明改进意见。 2、请简述下列事项是否符合企业内部控制要求,如不符合,写不符合并简要说明理由。 (1)某公司领导规定当公司出纳员外出时,为了不影响单位的正常工作,出纳工作可以由会计主管代为履行 (2)ABC公司的维修部的小枣,可以根据机器维修的
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2020-07-17
请问是不是外资企业,每年的财务报表一定要找会计师事务所审计?这是法律规定的是吗?
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2019-09-26
老师,注册公司时需填列的设立董事会的有限责任公司,经理职务是由股东会选举还是董事会聘任产生?
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2021-08-11
会计师事务所的提取的风险基金怎么进行账务处理会计师事务所风险准备金怎么进行账务处理
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2017-02-23