初级会计信息审核哪些内容
1/995
2020-12-19
审计报告的内容如何生成的
1/230
2023-03-14
我们公司有外账和内账会计,老板问,公司的那些单据,是给外账会计还是内账会计审核比较适当?
1/1296
2018-06-02
审计工作是做哪些内容的啊
1/1064
2018-07-25
审计报告的具体内容是什么?
1/6869
2019-03-15
企业股东内部股权变更如何做账务处理
1/1240
2020-07-12
企业内部银行之间往来款,现金流选啥呀
1/3581
2018-05-30
内部控制:企业税款缴纳的流程是怎么样?
1/1027
2018-12-29
老师,你好。企业所得税汇算清缴表里企业内部部门信息跟高级管理人员信息填吗
2/617
2021-04-21
企业对员工罚款只开内部收据,需纳税吗?
1/725
2019-01-15
危废处理企业和其他企业在会计处理和审计中有什么不同
1/839
2020-02-25
请问老师,合伙企业内部转股需要交税吗
1/223
2021-09-14
企业内部月度财务分析报告模版或范文
1/1714
2018-12-18
企业内部食堂免费给职工吃饭,如何做账?
1/2035
2018-06-05
关于内控审计的统计抽样,高手指点
1/1239
2017-06-07
13.当怀疑被审计单位存在违反法律法规行为时,下列各项审计程序中,通常不能为注册会计师提供额 外审计证据的是( )。 A.与被审计单位治理层讨论 B.获取被审计单位管理层的书面声明 C. 向被审计单位内部法律顾问咨询 D. 向会计师事务所的法律顾问咨询
1/1065
2024-02-07
代理的一家企业要申报高新技术企业,审计事务所出具了审计报告和财务报表,是不是拿着审计出具的财务报表去税局更改所得税就行?
1/493
2023-03-01
民非企业审计费可以计入活动成本吗,
1/1107
2019-04-15
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
1/3317
2020-06-17
1.每月25日,销售部编制下月份的《销售计划》和《货款回收计划》,经计划部审核、平衡后,上报公司领导,公司领导召集会议,审议批准包括销售计划和货款回收计划在内的下月份生产经营计划;
1/719
2021-12-14