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请问个税,社保和公积金,从缴纳,支付,计提是这样的吗? 5、保险先交(当月交),工资后发(要押月工资),用其他应付款(代扣代缴)。 缴纳保险:借:管理费用——社会保险费用 销售费用——社会保险费用 其他应付款(个人代扣代缴社保和住房公积金) 管理费用——住房公积金 销售费用——住房公积金 应交税费——应交个人所得税 贷:银
1/788
2016-04-06
收到海关缴款书,按照缴款书上的完税金额+关税先做的库存商品成本,还有进项税,贷是应付帐款,现在实际支付的款比当时缴款书上的少了,应付帐款就跟原来做的金额不一样了,应该怎么做呢?
2/977
2021-10-23
邹老师,请问汇算清缴对于多交的所得税,计提,借:应交税金-应交企业所得税100 贷:以前年度损益调整,下年汇算清缴,借:所得税费用 贷:应交税金-应交企业所得税 100 重新分配利润 借: 本年利润100 贷:所得税费用100
1/584
2015-11-21
我公司变更法人,认缴金额180万,未实缴,转让金额应该写多少
1/105
2024-02-29
老师,现在小规模缴纳印花税不是优惠一半,减半征收吗?这种情况下,计提印花税应该是按实缴金额计提还是按照优惠前的应交金额计提呢?
1/393
2021-04-08
月末增值税如何处理? 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(已交税金) 实际缴纳的时候 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 这样写是对的吗
1/786
2015-11-25
缴纳税金及附加的时候由于计算错误多交了,税务局按正常的税金收的余下的成了预付账款,从每月
应缴税金
里扣,请问我怎么做分录?
1/674
2018-04-07
应交税金科目,财务报表出来是负数,负数代表是多缴的吗?实际没有多缴。
4/866
2017-03-13
请问老师,这题能解释一下不?下列关于年金的个人所得税处理中,正确的是(D)。A企业缴费计入个人账户的部分,应视为个人一个月的工资、薪金所得缴纳个人所得税B个人按本人缴费工资计税基数的5%比例缴纳的年金,在计算个人所得税时可全额扣除C年金基金投资运营收益分配计入个人账户时,应并入当期的工资、薪金所得缴纳个人所得税D个人领取年金时,其应纳税款由受托人代表委托人委托托管人代扣代缴。谢谢
2/939
2021-07-17
12月做账,贷 应交税金-应交增值税-未交增值税4500 税控抵扣 做账 借 应交税金-应交增值税 -减免税额480元,贷 管理费用480 缴纳后增值税 4020元,做账 借 应交税金-应交增值税-未交增值税4020元,,贷 银行4020元,但是应交税金-应交增值税-未交增值税贷方 还有480元,怎么平账
1/799
2018-01-31
小规模纳税人,上季度末应纳税所得额超过30万,1月份缴纳的增值税金额比实际金额少。分录应该怎么做
3/656
2020-03-03
个人所得税缴纳以后,是从应交税费到了税金及附加科目下吗?
1/1301
2019-04-04
请问附加税计税依据是按我们实际应缴纳的增值税金额填吗?
2/2298
2020-07-13
您好,我想问下本月缴纳本月增值税,期末应交增值税应交税金有余额如何处理呢
1/527
2019-08-01
现在印花税还是要通过应交税费-应交印花税这个科目缴纳吧?计提是通过税金及附加
1/704
2018-11-01
公司是建筑业防腐保温公司,承接项目现在给施工方开增值税发票,挂靠方缴纳税金,预缴分录是:应交税费预缴增值税,附加税,印花税,,贷其他应付款吗,那最后其他应付款怎么冲减呢
1/553
2018-07-17
公司2018年4月缴纳了2018年第一季度的缴纳税金及附加,当时的会计没有计提,缴纳的时候直接做的接应交税费税金及附加,贷银行存款,。导致我们不欠税费,但是应交税费税金及附加这个科目一直借方有余额,现在可以怎么处理呢?
1/593
2020-05-11
计提税金以后,缴纳后余额是不是应当为0,不为0时应该怎么调整
4/1161
2019-03-14
印花税应该按开票金额的含税销售额还是不含税销售额缴纳
1/1608
2019-02-15
一般纳税人资产负债表上面的应交税费金额是未缴纳的税,也就是留底的金额吧?
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2019-03-01
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