工程施工和工程结算余额都在借方报表如何体现
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2020-01-08
我是1月接到上个会计的,上个会计只做到了12月中旬,我是一月份我录入了初始余额,一月底的时候我结算了,本来应该是12月的账目,但是一月结算日期,现在2月录入的是一月的账目,现在就是新加入了股东,得把2月6号之前的账目计算出来,这种情况,我应该怎么做,可以吧这个给纠正回来
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2020-02-07
工程结算贷方有余额如何做账务做理?
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2018-09-20
工程竣工后,工程结算这个科目有余额吗?如果贷方有余额是不是说这个工程有利润?如果借方有余额是不是表示这个工程亏损
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2018-08-12
开立银行结算账户为单位的,预留预留签章有哪些
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2018-12-28
日清日结法核算必须用预算成本的方法吗
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2015-12-31
老师请问一下 问题1、老师这个结算时段如何填写, 问题2、这个结算单是不是预算员把量都核出来,财务根据合同确定价格和总价结算额,还是预算员应该算出总结额财务根据合同审核呢?
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2019-07-25
同一单位 预付账款是应付账款结算款在借方重分类的,应付账款-应付暂估贷方,这种性质是不是能抵消?同一单位的
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2018-03-19
您好,请问一下,结存,结余是一个意思么?比如说我我计划资金是十万,决算金额是7万,那么剩下的三万就要算到结余资金里么?
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2020-12-23
1.2019年1月,甲事业单位启动一项科研项目,当年收到上级主管部门拨付的非财政。专项资金五百万元为该项目发生事业支出480万元,2019年12月项目结节经上级主管部门批准,该项目的结余资金留归事业单位使用。 2.2019年12月,该事业单位对其收支科目进行分析。将预算收入本年发生额为94万至营业支出本年发生额为64万。事业预算收入和上级补助预算收入本年发生额中非专项资金周五分别为一百万元,20万元事业支出和其他支出本年发生额。中非财政非专项。资金支出分别为80万元100万元。 3.2019年年中结账时,该事业单位当年经营结余的贷方余额为30万元。其他结余的贷款余额为40万元。该事业单位按照有关规定提取职工福利资金10万元。 根据资料1编制甲事业单位相关科研项目的会计分录。 根据资料2,编制甲事业单位相关结转本年经营预算收入,经营哎转本年经营支出结转本年非财政非专项资金支出的会计分录。 根据资料3,编制甲事业单位相关结转其他结余结转经营结余。提取专用基金和将非财政拨款结合分配的余额转入非财政拨款结余的会计分录。
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2020-06-23
105万 先是从A转到001公司 001公司再转到老板现金卡 再从现金卡转到我们需要打款的商家,这个主管说两边都要挂往来 怎么做账呢 我们是B公司 相当于钱是借的 然后付给商家 付给商家的款是属于预付 我们要先打款给商家 因为商家不垫款 所以都是我们先打钱给他 最后结算再根据实际款项结算 我想请问这个105万 怎么做账呢 怎么同时挂往来
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2018-03-20
月末结算每月的预付电费为6.5万元,其中生产车间产品生产动力用电4万元,车间照明用电1万元,全部照明用电1.5万元。款项尚未支付
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2021-12-27
年底一般公共预算结转怎么记账,权责发生制资金列支怎样记账
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2020-05-26
医院收治住院病人,上月剩预交款900元。这个月收预交款24600元。月底,一部分病人出院结算,其中有23700元冲预交款,并退病人6464.19元。最后住院收入为17235.81元。求住院收入这部分的分录怎么写?
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2017-06-13
老师想问下现在股东撤股,现在账上挂了些预收的款,这些都不知道什么时候能做完结算,这个到时候算的时候从总账减嘛,如果减了,后面顾客又来成交了,又对股东不公平,不减加进去算,也不对,真不知该怎么弄,麻烦老师想一下怎么解决呢?
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2022-01-03
请问!预收帐款贷方有余额,但实际已结清为零,又怎么处理呢?
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2018-12-22
老师您好:请问下,我们有一批货是有全额预付的,但是我们入库是提高金额入库的,现在结算有一笔差额不能手工减,这笔差额应记到哪 如果其它的数据都不处理,都按虚高入库价去做的话,会有什么影响
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2018-10-22
问一下,老师,预存电费的和后期结算的电费分录
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2019-05-26
2. 根据资金时间价值理论,在普通年金现值系数的基础上,期数减1系数加1的计算结果,应当等于( ) C.预付年金现值系数 老师这里我不理解,请老师解析谢谢
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2020-03-20
老师好!请问收到发票的摘要有没有特定要求?款项为预付和未付收到的发票摘要都写结算可以吗?
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2020-04-10