做酒店内部审核的,一般上都得审核那些方面?现在只会一些表面的审核(审核收银原始单据和报表(电脑自动生成的))
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2017-06-03
采购钉钉里面提的付款申请,里面有合同等附件,资金会计主要审核什么?财务总监审核什么?应付会计审核什么?出纳审核什么?能不能解答一下,感觉有时候财务内部人员查不清楚
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2021-10-12
注册会计师审计ABC公司2018年度财务报表,于2018年12月115日对ABC公司相关的内部控制进行了解、测试与评价。注册会计师拟定的总体审计计划中,关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后认为ABC公司内部控制设计合理且得到执行,,注册会计师打算信赖其内控的有效性,对相关内部控制进行测试。 (2)选择2018年1月1日-11月30日作为控制测试样本总体的所属期间。 (3)在控制测试的基础上,形成对ABC公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出注册会计师拟定的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在的缺陷,并提出改进建议。 谢谢老师啦!
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2020-06-17
"ABC会计师事务所委派A注册会计师担任上市公司甲公司2020年度财务报表审计的项目合伙人,B注册会计师为项目质量复核人员。ABC会计师事务所和XYZ公司处于同一网络。审计项目团队在审计过程中遇到下列事项: (1)因甲公司内部审计部门成立不久,人手欠缺,甲公司聘请ABC会计师事务所以分包商的身份为其提供与财务会计系统相关的内部审计服务。 (2)在审计执行过程中,恰逢甲公司诉讼案件审判,甲公司鉴于ABC会计师事务所专业能力优秀又聘请其作为辩证方,ABC会计师事务所承接了该诉讼支持服务,委派项目团队成员E
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2023-02-28
"下列有关整合审计的说法中,正确的有(  )。 A注册会计师应当重点关注可能直接影响财务报表金额与披露的法律法规 B.注册会计师控制测试所涵盖的期间应尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致 C.在将期中测试结果前推至基准日时,注册会计师应当考虑基于对控制的依赖程度拟减少进一步实质性程序的程度 D.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告,并签署不同的日期"
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2023-03-07
关联企业申报表中 内部企业里部门履行的职责业务范围及履行职责业务流程该如何填写呀
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2018-05-02
企业财务总监负责预算等工作内容,会计主管负责审核会计作的账,会计员记账,如果企业作假账被税务局查到,除了老板,上面三种岗位还由谁负责任?
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2018-11-11
老师,“会计、审计、税务咨询合同不交印花税”,那企业聘请会计师事务所对企业的财报进行年度审计要交印花税吗?
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2022-02-05
税务经理需要和会计主管一样和企业内部人员打交道吗?打什么交道?
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2018-03-03
下列说法中,说明被审计单位可能存在认定层次权重大错报风险权是() A被审计单位内部控制环境薄弱,进而影响其财务报表权编制;B某被审计单位存在重大权关联方交易;C在金融危机的影响下,被审计单位处于行业衰退期;D某被审计单位权会计主管人员经常变换.
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2020-02-21
老师 施工企业会计核算办法,财会200327号是财政部最新版本么?
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2019-12-30
促进企业实现利润增长是组织 设计和运行内部控制的核心目标对吗?
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2022-06-21
老师,我想问下,现在很多中小企业都是两套账,外账和内账不是同一个人做,那内账会计用担风险吗,是做外账的风险大,还是内账的风险大,要是不做,就找不到工作了,做会计的,也没钱挣了
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2020-04-30
企业设立内部张,内部帐是盈利的,然后几个投资人提取一点盈利分配,这个不做外部帐,要交税吗
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2020-07-30
请问审计报告把营业利润做多了,对企业好吗?这份审计报告是给投资人提供的
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2020-05-29
公司是建筑企业,甲方办理了竣工结算,合同里面规定的有要付一部分审计费用,这部分费用至直接冲减工程结算还是计入工程施工成本呢,对方审计费用给开具增值税专用发票
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2017-04-05
老师请问,工业企业合同较多,计算印花税,各种合同类型都是如何统计的?让部门归拢,还是自己归拢?
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2019-10-24
审计部门检查账,一般是什么时候?没报第四季度企业所得税前,还是报完以后?1/2月份
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2018-09-06
去企业做会计助理和事务所做审计助理哪个发展好?有审计实操课程吗
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2021-05-31
第三方注册会计师税务审计主要什么条件或什么类型的企业进行审计?
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2017-03-23