老师,你有中级审核的网址吗 就是今年考试后说必须一个月内完成审核的
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2020-09-18
会计制单和审核能是一个人吗?小公司 只有一个会计,做凭证记账、审核、制单都是一个人可以吗?
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2017-07-27
表外披露的主要内容包括哪些?1董事会报告2内部控制报告3管理层讨论与分析4高管情况
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2020-01-02
制造企业中变动制造费用最好控制在什么范围内
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2019-06-13
内部来源获取的审计证据和外部来源获取的审计证据不一致注册会计师为什么应该采取内部证据
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2021-01-04
请教一个问题 非同一控制下企业通过多步达到控制的 和 金融工具及权益法核算的长投 上升到 控制用成本法核算 有什么不同点呢
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2019-06-06
正常报销是报销人写了单子,有部门领导签字审核后,再由会计审核,会计审核后由总经理审核才能在出纳那里领钱,那财务部门负责人自己报销写了报销单,财务领导还需要自己在审核那里签字吗
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2018-09-30
非同一控制企业,母公司和子公司之间的内部交易额怎样从财报中计算出来?
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2020-04-11
财务软件,填制凭证-审核-结转-审核 ,然后才能进入下个月的凭证录入吗?
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2019-04-03
论文题目是应收账款内部控制优化探究,以公司为例。该找什么公司比较好写?
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2019-01-08
请问一下,有没有内控制度模板
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2019-07-23
老师,您好!我是湖北省这边的,我们中级是考前审核,去年报了两科,只过了经济法一科,请问今年还需要去主管部门审核吗?
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2020-02-25
如何更好设置公司的各项付款申请审批批流程(流程是如何的)。一般是财务部先审核还是公司最高领导先审核。
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2018-11-21
适合写某某公司销售业务内部控制的优化分析的有哪些公司 能推荐一些吗
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2019-11-06
7.风险评估程序是注册会计师在审计中必须执行的程序,其中了解被审计 单位及其环境为注册会计师在许多关键环节做出职业判断提供了重要基础。具 体来说,风险评估程序主要包括( )。多选 A.了解被审计单位的经营战略和经营过程并评价风险 B.执行控制测试和交易实质性测试 C.执行实质性分析程序和细节测试 D.了解内部控制,评估控制风险
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2016-10-09
判断 4.按照编制目的,财务报表可分为通用目的和特殊目的两种报表。前者是 为了满足范围广泛的使用者的共同信息需要,后者是为了满足特定信息使用者 的信息需要。( ) 5.应收账款的可收回金额、存货的可变现净值以及预计负债的金额等,管理层 有责任根据企业作出充分的估计,估计忌小不忌大,这符合谨慎性原则。( ) 6.为了履行编制财务报表的职责,企业应当设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制,内部控制一旦编制就不应该有大的改变,内部控制若经 常改动,则难以保证内部控制的有效性。( )
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2016-10-09
企业所得税为核定征收的企业,有些成本没有发票入账,这个应该控制在多少范围内?
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2020-06-16
有商超完整的内控制度吗,求发。
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2019-03-03
在主板中小板上市需要注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告吗?
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2020-07-11
用友 T3购销单据制单时提示:“结算单上已有发票制凭证或发票未审核”,可是发票都已审核却不能制单,是什么原因?
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2017-04-09