老师,其他应收款金额有400多万,且长期挂账,会不会引起税局注意
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2017-05-31
老师您好,请问其他应收款9万收不回,需要像税局报备原因吗。还是直接核销呢?
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2022-01-14
公司要注销,往来挂了法人其他应收款1.5万,能不能做工资冲抵?个税照常缴纳。
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2019-04-03
车间用到的一些报表的印刷费,收到发票未付款,应记入应付账款,还是其他应付款?
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2017-09-09
课件上,建筑业预收款,借:应交增值税~预缴增值税贷:银行存款,月末转:借:应交增值税-未交增值税,麻烦问一下老师,这里月末转的未交增值税代表什么意思?
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2022-03-28
对C和D存疑问计提,牵涉到,信用减值损失,未牵涉到应收账款,收回已转销,有借应收,贷应收,相抵。应该都不影响应收账款阿
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2019-11-27
请教老师,小规模纳税人,未开票时记:借:银行存款15 贷:主营业务收入 10 应交税金——应交增值税(未开票)5,到次年开具发票时,借: 应交税金——应交增值税(未开票)5 贷: 应交税金——应交增值税 -5 这样冲减对吗?
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2022-02-18
请教老师,我司基本每月都需要暂估入库材料,发票次月才收到,每月暂估的金额只是我自己估算的整数,与后期发票金额不一致,(暂估分录是:借:原材料100 贷:应付账款-暂估入库100;次月冲减时分录我是记:借:应付账款-暂估入库100 贷:原材料100;但我发票金额是大于100或者小于100)此处金额是我举例用的未税金额,我想知道我这样做分录可以吗,后期我收到的发票是应该附在我冲减暂估的凭证后做附件吗,票面金额与记账金额不一致怎么办?
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2020-12-16
建筑业小规模,税务发票,工程款未收,做分录,借方:应收账款 贷方:应交税费--应交增值税 工程结算 月末的时候,主营业务收入和主营业务成本怎么结转
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2017-04-27
是收帮对方促销的钱,我才想是不是其它应收款,因为我们先垫钱,后给我们。
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2016-05-16
老师,第四问和第8问的应收款怎么平不了,是我算错了吗?麻烦老师帮我看一下
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2021-12-24
为什么应收款不是3万
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2022-03-27
第三题不理解,为什么不是借:其它应收款
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2022-03-21
老师,我要算应收款的平均日占用率,请问怎么算呢
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2019-12-25
我应收款是93496元,已收7000元,客户要求开141607元,(3%)我还应收多少钱
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2017-11-15
起初的应收款填错了入到了应付 现在怎么改过来
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2022-01-09
老师,账上应收款太乱,我可不可以直接冲了,然后按正确的应收挂上去
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2021-11-29
老师好,我司客户应收款5000,快一年了没打款,老板想应收款涨钱,长到1万,可开票是5000,账上怎么操作呢
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2020-07-09
不理解怎么推出应收款比重大且不易变现
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2021-12-18
老师,其它应收款,怎么用,可以表示应付对方多少钱?
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2019-10-16