管理人员工资也通过应付职工薪酬核算吗,不应该是管理费用吗。
2/1611
2020-04-28
老师,我一笔2021.12月的分录做错了,现做如下调整有问题吗 红字 2021.12借银行存款 贷其他应收-** 更正 2022.5借银行存款,贷管理费用-
2/45
2022-06-14
请问老师,假如公司一年房租60万,我每个月计提5万,一年刚好计提60万,做账的时候是每月借管理费用,贷其他应付款,发票是下一年开来,发票来的时候怎么做账(不考虑增值税) 是把原来计提的累计金额冲掉,再按发票做一遍吗
1/149
2021-12-17
您好 请问当月在料到款未付:借:原材料 贷:应付账款-暂估 ;当月领料 借:研发支出 贷:原材料 ;费用化:借:管理费用 贷:研发支出 ; 次月红冲暂估 借: 原材料 红字 贷:应付账款-暂估 红字 ;还需要红冲 借:管理费用 红字 贷: 研发支出 红字 对吗
5/374
2022-04-08
为什么计算应纳税额时,要用利润总额3000+股权支付的960来计算,这960不是确认的管理费用吗?为什么是加?
1/304
2021-07-26
老师,你好,我昨天去交了养老保险,现在养老保险在税务局交费,老板给的卡刷卡,我的会计分录,借:管理费用_养老保险费(单位承担部分),其他应付款(员工转入财务卡里个人承担部分),贷:其他应付款_老板,对吗?
1/545
2020-12-18
行业协会预付录课费,借:应付账款---甲科技公司 贷:银行存款 对不对?我觉得是不是计入管理费用或者业务活动成本?
3/459
2021-09-28
老师,工资我每月末都计提了的,借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 请问,社保、医保也应通过借:管理费用-社保 管理费用-医保 贷:应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-医保 计提么?
3/190
2023-08-22
老师,我们租的办公室,半年付租金,每月计提租金做的分录是 借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款 现在年底没钱付租金,发票对方已开,租金先不付,请问分录怎么做?
2/1322
2021-12-29
应付第一季度的服务费,但是一直没有付,在2023年4月份才付,那现在第一季度是做借:管理费用-服务费 100000 贷:100000?暂估费用?后期等收到发票了就做借:应付账款 100000 贷:银行存款100000?
2/102
2024-04-16
老师,我想咨询一下,就是员工如果报销的金额比发票金额少个1000元要怎么做账呀:是按照他报销单上的实际金额做嘛?例如:员工实际报销4000发票是5000, 借:管理费用 4000 贷:其他应付款--XX 4000
1/722
2022-12-30
老师好,其他应付款里面的福利费转入管理费用福利费,分录应该咋写啊,摘要呢
5/999
2021-11-19
收到发票就付款了,直接写借管理费用 贷银行存款 还是先挂账借管理费用 贷应付账款 然后借应付账款 贷银行存款
1/1037
2021-03-18
我们买了一张办公桌,500元,我做的是借:管理费用--开办费 贷:其他应付款(垫付的)。(这个时候还没有收到发票,是专票),过了一段时间这收到了这500元的专用发票。这个怎么写分录呀,可以写一下嘛,谢谢
1/585
2021-02-08
老师,收到一张专票: 借:管理费用 应交税费-进项 贷:银行存款 如果发现这张专票不能抵扣: 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出? 是这样做分录吗。这样管理费用不是双倍了吗,进项和进项转出都有余额了
1/175
2024-04-13
老师,你好,有笔往来款,每个月当月会做暂估计提 暂估计提时: 借:管理费用 贷:其他应付款-暂估(往来单位) 收到发票且支付时,分录应该怎么吖?
2/197
2024-03-26
11月,买了一批办公文具没有付款当时写的分录是 借:管理费用办公工费317 贷,应付款,暂估款317 次月实际付款330元, 现金支付,请问如何做分录调整
1/753
2020-04-13
老师,咱们课程能不能帮助我自考财务管理学?
1/481
2016-11-16
老师好,图片是财务管理课程的题目,您看一下
2/277
2022-03-24
中级财务管理王佳俊老师的讲义有文档的吗?
1/746
2018-05-10