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欣欣小吃店10月收入83000元,规定按营业额的5%缴纳营业税,应该交营业税多少钱
1/1033
2015-12-14
没收到钱的收入
应交营业税
是吗?
3/582
2015-12-21
小型企业应交税费可以计入营业费用吗
1/713
2017-05-26
款收到了 一部分开票了 做了 主营业务税收入开票和应交税费-应交增(销)开票 一部分还没有开票 做了 主营业务税收入未开票和应交税费-应交增(销)未开票 月末结转利润 开票的主营业务收入和 未开票的主营业务收入可以一块结转 吧
1/523
2020-12-07
公司的业务有三方协议,我们开票给甲方,甲方开票给乙方,乙方开票再给我们,我们不付款给乙方,开票给甲方借应收账款甲方贷主营业务收入应交税费应交增值税销项税。收到乙方发票借主营业务成本应交税费应交增值税进项贷记应付账款乙方。三房协议。借应付账款乙方借主营业务收入应交税费应交增值税销项税贷记应收账款甲方贷记主营业务成本贷记应交税费应交增值税进项税额。这样做账正确吗?请老师指教
3/1541
2021-09-12
所得税多交了一分钱。可以做分录,借营业外支出,贷应交税金~应交所得税吗
1/1151
2018-06-04
应交税费 借方余额0.09 调整分录 借:营业外支出 贷:应交税费 对吗?
1/1430
2018-10-24
老师,麻烦帮忙看看这两道凭证阿能平调,我5月份有一笔收入,做的 借“其他应付款——” 178380, 贷:主营业务收入 173184.47 贷:应交税费——应交增值税——小规模应交增值税 5195.53; 6月份做了一道凭证, 借:应交税费——应交增值税——减免税款 5195.53, 贷: 营业外收入——税款减免 5195.53
5/518
2019-10-18
老师请问现在印花税从营业税金附加出了,还要计提在应交税费印花税吗?
1/509
2020-07-18
老师小规模减免税费分录是不是,借应交税费应交销项税贷应交税费减免税,然后借应交税费应交减免税贷营业外收入
1/1523
2020-07-06
发现18年的错误分录 借 主营业务收入8800 贷 主营业务收入7586.21 应交税费-应交增值税-销项税额1213.79 请问今年应该怎么调整
4/565
2020-04-16
小规模季度应税销售额20万,可以这样做分录吗?销售收入 借:应收账款 200000 贷:主营业务收入 194174.76 应交税费~应交增值税~销项5825.24税费减免 借:应交税费~应交增值税~销项5825.24 贷:营业外收入~减免税收入
1/2096
2019-03-19
老师,小规模纳税人月收入不超过3万确认收入时借:现金 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 月末结转 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入--补贴收入 这样对吗?
1/891
2016-09-21
听说是免交增值税时就免计提营业税金及附加 那水利建设基金计提时,借:营业税金及附加,贷:应交税费-水利建设基金 应交税费-水利建设基金要不要也放入营业外收入? 那季报完后,免交的部份,次月借:应交税费-增值税;贷:主营外收入-政府补贴
1/982
2016-03-24
小规模餐饮业的,免征增值税,这个营业收入是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 减免增值税还需要做其他分录吗
1/659
2021-10-19
减免增值税借:应交税费--应交增值税贷:营业外收入-政府补助或税收减免款减免附加地税借:应交税费-城市建设维护税应交税费-教育费附加应交税费-教育费附加贷:营业外收入-政府补助或税收减免款
1/925
2018-11-27
借,所得税费贷,应交税费一应交企业所得税借,营业税金及附加货,应交税费一应交城市维护建设税贷,应交税费一应交教育费附加贷,应交税费一应交地方教育费附加要不要结转到本年利润
1/871
2017-10-11
老师,这边小规模企业开票科目借:预收 贷:主营业务收入 ;应交税费-应交增值税-销项税 一个季度后结转1. 借: 应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 贷: 应交税费 - 未交增值税 2.借:应交税费 - 未交增值税 贷:营业外收入 - 政府补助 年度后借: 应交税费 - 应交增值税 - 转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-销项税 领导要求分录这样,这样分录有问题不?
3/1030
2021-04-21
本期末应交纳的营业税金为5780000元
1/602
2015-12-09
季营业额15万,应该交多少钱的税
1/2961
2019-01-26
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