新准则下,转租怎么账务处理,会计分录怎么写
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2021-08-19
你好,如果提示一-“ 营业收入”本年累计金额应为年初至本期末累计数,请确认是否仍然填报?这个是什么原因导致的?要如何知道解决 申报2021年1月-12月小微企业会计准则的财务报表
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2022-05-30
《会计法》是会计工作的最高准则说法对吗
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2016-11-25
老师,企业所得税汇算时,A105090怎么填,固定资产存在税会差异,是只填资产处置损失和报废的吗,还是处置收益和损失及报废的都填?
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2021-05-19
生产成本与标准成本的差异怎么算
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2015-11-10
小企业会计准则中没有以前年度损益调整科目,去年多计提了所得税1.5元,还需要调吗,调的话怎么调整?
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2018-03-06
除企业合并以外的其他交易或事项中,如果该项交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额,则所产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同,形成应纳税暂时性差异的,交易或事项发生时不确认相应的递延所得税负债。这句话如何理解?
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2022-07-29
刚在携税宝修改了2018年小企业会计准则财务报表(年报)为什么再报企业所得税汇算清缴,还是显示修改前的数字呢
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2019-05-14
商贸企业如果按照月末一次加权平均法结转存货成本,那么与按照实际购入存货时库存商品入账是有差异的,这部分差异如何处理?
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2020-07-06
对于股权收购价格低于原所有者权益的差额部分未计入股权交易价格,新股东取得盈余积累转增股本的部分,应按照“利息、股息、红利所得”项目征收个人所得税。 这是是新股东交税还是老股东交税? 如果是企业法人控股呢,需要交企业所得税吗
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2021-10-23
老师,你好!我们是工业企业,准备上市,新的会计准则运费进成本,请问怎样做帐务处理?谢谢!
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2021-12-17
老师,你好!我们是工业企业,准备上市,新的会计准则运费进成本,请问怎样做帐务处理?谢谢!
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2021-12-17
某居民企业2017年按照会计准则计算出的会计利润总额为3000万元,其中符合减免所得税优惠的技术转让所得为600万元;假设无其他纳税调整事项。2017年该企业应缴纳企业所得税税额为()万 企业应缴纳企业所得税=[3000-600+(600-500)×50%]×25%=612.5万元 为什么要-600元,不是一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税吗?不是应该-500才对嘛?
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2020-08-14
老师,我这三个分录看这个月应交多少企业所得税呢?1、借:所得税费用-当期所得税费用 180000 贷:应交税费-应交所得税 180000 2、借:资产减值损失-坏账准备 277000贷:坏账准备-应收坏账准备 277000 3、借:递延所得税资产-可抵扣暂时性差异-坏账准备 69250贷:所得税费用-递延所得税费用 69250 利润表所得税费用那列写的是110750。坏账是刚计提的,要是按110750交企业所得税的话,应交税费就不平,余额是69250
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2015-10-22
企业会计制度和小企业会计制度,在财务报表上有什么区别,是不是企业会计制度要报1资产负载表2利润表3现金流量表,小企业会计准则少一个现金流量表?
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2019-03-20
老师请问:我们公司外账,内在分开做,外账核算按税法规定做,不存在税会差异,用不着递延所得税资产,递延所得税负债,对吗?
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2022-01-04
2. 2019年1月1日, 大洋有限公司递延所得税负债期初余额为500万元,递延所得税资产期初余额为300万元。2019年度,大洋公司发生下列会计处理与纳税处理存在差别的交易和事项: (1)本年会计计提的固定折旧费用为370万元,按照税法规定允许税前扣除的折旧费用为420万元。 (2)向关联企业捐赠现金200万元,按照税法规定,不允许税前扣除。 (3)当期支付产品保修费用150万元,前期已计提了预计负债。 (4)期末计提存货跌价准备100万元。 201 9年12月31日,大洋公司因资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异,形成的应纳税暂时性表中的利润总额为8000万元,适用所得税率25%。假定大洋公司不存在可抵扣亏损,预计在未来期要求: (1)计算当期应纳税所得额及当期应交所得税(4分) (2)计算确定递延所得税及当期所得税费用(6分) (3)编制确认所得税的会计分录(5分)
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2020-06-03
请问老师,新税法准则下,有哪些个人所得税需要付款单位代扣代缴的?麻烦具体作答
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2019-06-11
递延所得税负债和递延所得税资产老是分不清 还有可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异也是分不清
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2021-06-02
老师现在新收入准则已经实行了是吗,那为什么中小企业做账还是用老收入准则,这个合法吗
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2022-02-22