公司欠别人货款,去年10月份有开来普通发票的,因公司资金不足,发票未做公账,一直留到现在,2017年1月由老板个人支付给了别人,现在能不能做到3月份的账里面,是不是要让别人给老板开来收款收据,才能走公账
1/476
2017-03-25
7.某企业2019年5月14日为甲公司提供运输服务并开具了运输业增值税专用发票,应收取的运费为100万元,增值税为9万元。为了提早收回服务款,企业在合同中规定了现金折扣条件为2/10,1/20,N/30(假定计算现金折扣时不考虑增值税)。甲公司在2019年5月28日支付上述款项,则该企业实际收到的金额为(  )万元。 A、109 B、107 C、108 D、107.91 8.企业将持有的不带息商业汇票向银行申请贴现,支付给银行的贴现息应记入的会计科目是(  )。 A、财务费用 B、管理费用 C、投资收益 D、营业外支出 9.应收票据终止确认时,对应的会计科目不可能是(  )。 A、财务费用 B、原材料 C、应交税费 D、预收账款 10.企业预付账款明细账的贷方余额反映的是(  )。 A、应付账款 B、预收账款 C、预付账款 D、其他应收款
1/5648
2020-03-23
老师,月底,计提劳务费:借:工程施工(劳务费),贷:应付账款,支付劳务款,未收到发票。借方:应付账款 贷方:银存,那收到发票时要怎么做呢?
1/782
2020-07-23
实收资本借方应为股东,上任会计16年设科目是应收帐款,现在调整其他应收款后,为什么报表期末余额却是应帐帐款的负数呢
2/707
2017-03-03
商业承兑汇票和银行承兑汇票都可以转让和贴现吗? 还是所有的票据都可以?
1/2104
2019-05-24
公司收到货款借:银行存款 9800 财务费用200贷:应收账款10000, 现金流量的流向要怎么做
2/1201
2016-05-03
企业收到的生育津贴怎么做账啊?你刚说借银行存款贷其他应付款,当时这个员工的产假工资已经付完了,而且当时我也不知道有生育津贴,如果做了其他应付款的话,是要把这个钱再给员工吗?
3/682
2017-02-21
你好,我明白你的意思,比如应收100,收到110,退回10 之前多收,借;银行存款110,贷;应收账款110 现在退回多收,借;应收账款10,贷;银行存款10,这个多付的10元不是本月退的,几个月后才退的,该怎么记?
1/897
2020-04-29
进口货物收到补贴收入,但是税单认证未通过,这个补贴收入可以不记在补贴收入,计入其他应付款吗,因为本月有利润,这样就不用交税了,老师这应该怎么记分录
1/451
2018-04-14
老师,收到稳岗补贴, 借:银行存款 贷:营业外收入 还是贷:递延收益—稳岗补贴 后面不要涉及要交企业所得税要做那个科目最好
3/200
2022-06-13
12月份有一笔分录借管理费用,贷银行存款,当时应该借记其他应收款,现在跨年了怎么做分录调整呢?
3/736
2017-02-14
单位员工,向单位提供借款30万,因平时业务又每月从单位借款,可以同时设置1、借:银行存款 30万 贷:其他应付款-某人, 30万2、每月有业务借款 借:其他应收款-某人 5000元 贷:现金 5000
1/747
2018-01-03
老师您好:我想问一下,一般企业贷款下来的钱有200万,但这笔钱马上转到其他省外的公司提现出来用。请问这个外账上,要怎么做,一直挂着 应收 还是用现金慢慢收回来呢。还到时两家公司走账好呢。
2/1783
2019-12-12
请问我从电子税局进项已经认证抵扣过了,做账借,费用 /进项税 贷:应付 业务拿着贴着专票的单子报销,里面贴的票是我认证的这个专票 做账是不是 借:应付 贷:银行 就可以了
8/64
2024-06-11
老师好!当时销售的记账凭证借方应收账款,但实际款已到账,应该借方是银行存款。这是去年的帐目,现在如何调整?
6/312
2022-03-31
老师,会计处理可对? 我们是财务公司,小规模纳税人,收服务费。2月开1月的票,3月收1月的款,这3个月的分录如下: 1月按权责发生制确认收入: 借:应收账款100 贷:主营业务收入100 2月开票,交税: 借:应收账款 3 贷:应交税费——应交增值税 3 3月收款: 借:银行存款103 贷:应收账款103
2/549
2019-08-21
老师你好,请问之前业务员借支,后来发票拿来核销,但是发票金额>借支金额,现在帐上显示其他应收款━业务员余额在贷方,而且该业务员还有其他应付款未支付,请问其他应收款贷方余额那笔咋办
2/817
2018-12-07
专用发票的发票联和抵扣联都一起黏贴在票据报销粘贴单上吗?
1/2613
2020-05-27
老师你好,我有笔业务先做预收后开票,跨几个月开票后做成应收了,现在调账是不是要把应收那笔冲掉?从新做:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2/737
2022-01-12
老师,我们托物流帮我们代收回款,代收一笔有一定的手续费,记回款:借:现金,手续费记管理费用,然后再贷:应收,有一笔我忘记手续费了,现金和应收记的一样的钱数,现在我想把这笔手续费加在又一单有手续费的回款上,我要怎么记凭证?我这单的回款收据还要改吗?
2/397
2016-10-27