简易征收的项目 是开专票还是普票
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2017-08-18
像预收和应收账款的会计处理分录是:借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额)。如果发票还未开出了,这里的销项税额是不是计入待申报销项税额呢?等到开了发票后把待申报销项税额转入销项税额?
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2016-10-26
应收款项哪些可以转回
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2023-02-20
是建筑装饰企业,现在给项目上的人员购买工服,由项目人员自己承担费用,是让项目收钱之后公司统一采购后发放是吗?
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2018-09-18
老师好,我去年有个项目发票开了一半,今年才收到这一半的钱,请问如果今年项目完成,那这个项目的利润是算今年的吗
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2021-06-26
今年一笔款,借记:其他应收款,贷记:零余额存款 今年冲账:财务会计:借记:业务活动费,贷记:其他应收款 预算会计:借记:行政支出—项目支出,贷
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2019-11-17
公司是建安业一般人,我们公司给开了工程款的发票,分录是,借应收账款,贷主营业务收入,贷应交销项税吗?那工程结算这个科目是什么时候用?
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2018-08-08
老师,请教,当月专票进项暂不抵扣的话是不入应交税费-应交增值税-进项税额,而是入应交税费-待抵扣进项税额 科目是吗?
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2021-04-08
项目部的内账,他们是六月中旬住进项目部,七月份做的账要涉及到报税吗
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2017-07-04
被挂靠方: 1、内账: 收到款项: 借:银行存款 贷:其他业务收入(挂靠收入) 贷:其他应付款-挂靠方 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给挂靠方和挂靠方的供应商: 借:其他应付款 贷:银行存款 2、外账: 收到款项: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给挂靠方的供应商(需要根据发票入账): 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款 挂靠方: 内账怎么做
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2024-04-23
老师,税务风险主要集中在那几个科目,其他应收款,应收账款吗?税务局查比较多的科目
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2020-06-22
应收账款其他应收账款数目太多年底做坏账数目大会不会让税务局盯上现在是核实
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2019-11-03
企业出租固定资产,应收而未收到的租金应计入哪个科目的借方?应收账款还是其他应收款呢?
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2019-05-07
老师好 ,分包项目,收到的分包提点收入怎么分录
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2024-07-13
代收代支的往来科目一般记其他应收还是记其他应付?
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2022-09-01
请问老师,2月开了专票已收到款,3月冲红重开,2月的发票二、三联需要收回吗, 2月开票 借:应收 贷:主营收入 销项 借:银存 贷:应收 3月冲红 借:应收(负数) 贷:主营收入(负数) 销项(负数) 重开 借;应收(正数) 贷:主营收入(正数) 销项(正数)
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2021-04-02
请问一下, 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 最后这两个科目都有余额的吗
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2023-03-15
老师,有没有很精通建筑业的老师,问题是我们是大项目,我每个月末做的完工进度表分录是 借 主营业务成本 工程施工-合同成本 贷主营业务收入 收到业主产值单借 应收账款 贷 工程结算 应交税费 -待转销项税额 真正开票是,分录是借应交税费-应交增值税(销项) 贷应交税费-待转销项税额,但是增值税申报表和所得税申报表收入不一致了,怎么办
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2019-12-18
应付及预收款项的核算......
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2020-02-20
一级科目应交税费,二级科目应交增值税,三级科目进项税额,进项税额后面还可以增加下一级科目吗?我公司有挂靠的人,要单独核算,我怎么就是在进项税额后面加挂靠人的名字,就是加不上呢?请指教
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2022-03-29