老师,倒推成本法,符合法律规定吗
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2019-11-01
老师好:财税18年50号,资金账薄印花税减免是针对小规模纳税人吗,而且今年的减半政策也是针对小规模纳税人,一般纳税人不享受印花税减免及减半政策吗???????????
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2019-09-05
一般纳税人增值税免税减免表填写完了,但是主表带不出来免税金额,请问怎么回事?
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2020-02-24
老师,固定资产减值准备,会计分录怎么写呀?是写借:营业外支出——计提的固定资产减值准备,贷:固定资产减值准备。 还是写借:资产减值损失,贷:固定资产减值准备
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2022-01-20
老师,增值税税控系统技术维护费280元全部作为进项税抵扣,申报增值税的时候是填报在”005增值税及附加税费申报表(税额抵减情况表)”还是021增值税减免税申报明细?
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2022-02-08
固定资产出售:固定资产按平均年限法计提折旧,机器月折旧率为1%,图中:计算的累计折旧金额12000、固定资产减值准备18000,正确吗?
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2021-04-22
老师,请问,如果每个月收到有专票的供应商,可以抵扣进项税额,比如100元发票,是可以抵扣11.5的进项税额,如果抵扣了,附加税是不是也会减免呢,附件减免后,企业所得税也会减免吗
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2022-01-13
 老师,我公司有一个困难职工,直接减免我厂增值税。我在做账的时候,是借:应交税费-减免税额。贷:营业外收入。 我想问下,这样的话这个减免税额借方一直挂个余额,请问怎么处理?
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2021-04-30
 老师,财政局发布了个六税两费的减免,我们是一般纳税人,当时汇算清缴的时候符合减免要求,之前按照原来的税率缴纳了税费,现在税务局退减免的部分回来,那要如何做分录呢
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2022-04-18
小规模纳税人当月销售不超10万,减免税款列入营业外收入吗?发生时:借:银行存款。贷:主营业务收入,应交税费~增值税减免分录,借:应交税费~减免税款。贷:营业外收入。这么做可以吗?
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2019-03-30
我们是一家做智慧停车的高企,本月因疫情原因,对有些停车场的服务费做减免处理,开票也是按减免后的金额开具的,请问老师我们减免的这部分服务费还要按收入交税吗
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2022-10-25
请问老师,集体所有制(股份合作)企业,(因为规定“企业法定代表人在任职期间及离开本企业后的第一个会计年度内其所持股份不能转让”),法人股东要换人,原法人继续持股,那么原法人的股份可以减持吗?
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2020-05-28
2×20年年末,公司在进行检查时发现该设备有减值迹象,现时的销售净价为4120万元,预计未来持续使用为公司带来的现金流量现值为4200万元。计提固定资产减值准备后,固定资产折旧方法、预计使用年限均不改变,但预计净残值变更为120万元。(4)2×21年6月30日,甲公司决定对该设备进行改扩建,以提高其生产能力。当日以银行存款支付工程款369.2万为什么2021年的累计折旧是:(4200-120)/(10×12-6-12)×6=240
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2022-11-15
4月份代开了发票销售额共17632,税率1%,税额174.58,这月申报征收税率是销售额得3%,我需要在减免申报明细表填写2%的本期发生额和减免税额对吧那本期发生额填多少呢
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2021-07-06
退伍军人有直接减免增值税 增值税交的少了 但是销项和进项还是不变的 那要怎么结转 分录怎么做
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2019-06-04
老师:问一下税控盘480之前申报时重复报了,这个月申报发现了,在申报表减免税额那填-480,可主表的增值税没变化,应该怎样申报来冲掉这480?
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2019-12-11
餐饮行业是免增值税的、三月是免增值税的我三月做了进项和销项、我4月把进项转成本销项转收入可以么?这是转出的进项和销项、那我增值税减免的怎么做呢
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2020-05-05
您好,城建税等附加税申报表,申报不了,一般增值税那列有个默认值是0.02,直接提交显示第9栏的[减免税额]=0时,则第8栏的[减免性质代码]不能选择!数值改成0,也是这个提示,该如何操作?
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2019-07-02
这个月的增值税已抵扣完,附加税申报表数字全部填0,在申请提交时弹出窗口,内容为第2行,存在减免性质,减免税额不能为0,是什么意思?正确应该怎么填
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2017-07-12
老师,您好。请问小规模付税控盘服务费怎么做分录呢。计入减免税额余额怎么结转
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2019-08-14