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公司想要出审计报告,但是现在12月份还没有结束,可以出1~11月份的吗?这样做对公司会不会有影响?
1/1031
2021-12-23
下列关于信息技术一般控制、应用控制与公司层面控制三者之间的关系的说法中不正确的是( )。 A、公司层面信息技术控制情况代表了该公司的信息技术控制的整体环境,会影响该公司的信息技术一般控制和信息技术应用控制的部署和落实 B、根据目前信息技术审计的业内最佳实践,注册会计师在执行信息技术一般控制和信息技术应用控制审计之前,会首先执行配套的公司层面信息技术控制审计 C、一般控制是设计在计算机应用系统中的、有助于达到信息处理目标的控制 D、公司层面信息技术控制是公司信息技术整体控制环境,决定了信息技术一般控制和信息技术应用控制的风险基调
1/1334
2020-03-02
年度财务会计报告审计报告,审计报告编号,审计报告正文,审计会计师事务所不得为空,这是怎么回事
1/1066
2019-04-11
税审报告是什么鉴证机构出具?
1/916
2015-10-30
为什么说企业层面的控制要按照资金活动链条来写?企业层面的内部控制包括组织架构控制、发展战略控制、人力资源控制、社会责任控制、企业文化控制,这些控制和资金活动也没有直接关系啊老师,求解答
1/563
2019-10-11
内部审计一般会审计哪些内容
2/3410
2019-11-19
企业内部的请算报告咋做了?
1/425
2017-06-24
招标控制价审计阶段,招标控制价款中能否按总金额10%的设置“工程不可预见费用”(该费用无具体明细内容)?为什么?
3/4812
2020-07-15
老师,想问一下,去财政部审核是必要的吗?我去年报考的时候没有要求今年却要求了,报名表里该填的都填了(除了毕业证编号毕业证不在身边)
1/493
2018-11-11
老师,您好!我是湖北省这边的,我们中级是考前审核,去年报了两科,只过了经济法一科,请问今年还需要去主管部门审核吗? 确定的老师回复一下哈 湖北省
1/971
2020-02-25
税审报告是要交一份给国税,一份留底对吗?
1/1114
2017-04-24
财务附注表是不是就是税审报告
1/1352
2020-06-18
14.下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 A.评估重大错报风险 B.确定重要性水平 C.确定控制测试的样本规模 D.评估会计政策和会计估计
1/965
2024-02-07
问题一.为什么在合并报表里的非同一控制的内部交易损益不影响净利润
1/4056
2019-08-13
财务部现在就我一个,报销怎么填制费用报销单呢?签字是在审核处还是签在报销人处呢?
1/826
2019-02-21
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有( )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
1/659
2021-05-30
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有( )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
1/623
2021-06-06
在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有( )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
1/533
2022-04-05
会计初级报名,报名状态显示,您尚未审核个人信息,已上传照片,请按公告说明到指定地点审核,可是贵州省是考后审核呀,所以不懂
1/1854
2019-11-17
执行项目组内部复核时,复核人员需要考虑的事项包括( )。 A.是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围 B.考虑拟出具审计报告的恰当性 C.审计程序的目标是否已实现 D.重大事项是否已提请进一步考虑
1/592
2022-05-16
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