甲公司为财务部工作实习生购买意外保险。这个业务题有问题吗?
1/602
2020-12-13
在存货盘点现场实施监盘时,注册会计师应当实施的审计程序包括(  )。 A.评价管理层用以记录和控制存货盘点结果的指令和程序 B.观察管理层制定的盘点程序的执行情况 C.执行抽盘 D.实施计价测试
1/1567
2021-06-09
属于平衡计分卡内部业务流程维度的指标
1/1398
2021-10-21
老师,权益法下计算投资后内部顺流交易,当年计算投资收益是净利润减去未实现的内部交易,第二年呢?是不是要加上第二年已经实现的内部交易?
2/2347
2019-06-07
施工图审查费计入什么科目
1/4024
2018-11-09
会计师事务所应当针对审计工作底稿设计和实施适当的控制。下列各项中,属于控制目的的有(  )。 A.使审计工作底稿清晰地显示其生成、修改及复核的时间和人员 B.在审计业务的所有阶段保护信息的完整性和安全性 C.防止未经授权改动审计工作底稿 D.确保将所有以电子或其他介质形式存在的审计工作底稿转换成纸质形式的审计工作底稿
1/3
2024-05-30
下列有关注册会计师是否应该实施应收账款函证程序的说法中,正确的是() A.对上市公司财务报表执行审计时,注册会计师应当实施应收账款函证程序。、 答案没选A,也没说A哪里错了
1/3979
2020-03-01
贝田会计师事务所的注册会计师李芳于2014年年底对恒润公司进行预审,包括对采购 与付款业务的内部控制测试和对部分交易、活动进行实质性程序。在预审中,李芳发现以 下情况,(1)为使采购业务的不相容职务彻底分离,规定采购人员不得参与验收。收到供应商发来 的货物后,必须由财会部门负责采购业务会计记录的人员进行验收登记,只有当所收货物 与订购单一致后,采购部门方能开具付款凭单请问:恒润公司采购与付款业务的相关内部控制是否存在缺陷?相关的经营活动及其会计 处理是否符合企业会计准则的规定?理由是什么?
1/1831
2022-02-07
我们公司自己有审计部,审计部门查出财务这边今年凭证发票有问题的,该怎么办呢?
1/2213
2018-01-05
甲公司付审计费,财务人员按项目部签定的合同约定合同价金额没有问题吗?合同中附有明细,财务人员要审核什么!
1/552
2020-05-20
老师 审计中的事务性和业务性怎么区分
1/8310
2020-07-29
业务、财务、审计三者有什么关系呢?
1/1452
2017-06-09
内帐要审计吗?
1/2339
2018-11-16
请问常说的财务审合同是审哪些内容?怎么审?
1/909
2019-06-23
长投权益发下被投资方盈利时,计算投资收益公式=(被投资方净利润-未实现内部交易收益+未实现内部交易收益本期实现部分)*持股比例被投资放净利润知道,后面-未实现内部交易收益+未实现内部交易收益本期实现部分,这一句怎么另外怎么说啊,不大懂
1/3321
2019-09-06
老师请教一个问题 如果境外审计公司 并没有来到国内 而是通过电子邮件的财务报告 完成审计的 国内公司在支付审计费时代扣增值税吗?
1/664
2019-07-18
财务部门配合审计工作怎么描述
4/267
2024-03-27
下列有关实际执行的重要性的说法中,错误的是(  )。(2020年网络回忆版) A.实际执行的重要性应当低于财务报表整体的重要性 B.在所有审计业务中,注册会计师都应当确定实际执行的重要性 C.注册会计师可以确定一个或多个实际执行的重要性 D.注册会计师无需对金额低于实际执行的重要性的财务报表项目实施进一步审计程序
1/1884
2021-06-01
ABC 会计师事务所的 A 注册会计师负责审计多家被审计单位 2017 年度财务报表。与存货审计相关的部分事项如下:
1/14514
2020-04-01
评估公司涉及调整审计报告的业务吗?调整什么内容?为什么要调整?
3/1222
2017-06-01