老师!你好,我想问一下,关于个人部分的社保费用和住房公积费用科目设置是其他应收款还是其他应付款,其他应收款和其他应付款的区别?
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2021-03-06
老师,企业社保当月交当月,工资也是隔月发,个人部分是不是挂其他应收款,当月交上月的社保费,个人部分挂其他应付款吗
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2024-11-21
老师好,我是做内帐的,开始我做付个人社保的时候用的“其他应付款-社保费“,后来我发现这个科目不对,我现在把这个科目“其他应付款-社保费“做平之后,下个月我改成”其他应收款-个人社保费“,这样可以吗?谢谢
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2023-06-29
7. 行政单位进行新旧制度衔接时,应将原账“暂付款”科目分拆转入新账的( )科目。 A. 应收票据 B. 应收账款 C. 其他应收款 D. 预付账款
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2015-05-10
正常做了社保跟公积金会计分录,但没有发放工资,分录:借:管理费用——单位社保 费其他应收款——个人承担社保费 贷:银行存款 请问这样做对吗,后面不是其他应收款不平吗
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2021-05-26
1月份社保都交了,因为社保是当月缴纳当月的,所以我做的是借其他应收款,贷银行存款,2月分发1月份工资我做借应付职工薪酬 贷其他应收款 贷现金 我想知道是冲平其他应收款是1月份的社保还是2月份的社保
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2016-01-22
存入保证金 不是我们公司存入保证金 然后其他应收款 存出保证金 我们收到存出保证金 其他应付款?
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2022-08-05
老师好 实操里面收到员工退回来的保证金现金分录是怎么做啊 贷方应该是其他应收款啊,可是做实操分录提交是错误的,他正确的是贷方:其他应付款
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2022-05-26
老师好现在接手一家公司的账,收付款科目有点乱建了应收账款、预付账款、应付账款、预收账款太乱了我现在只想用应收账款、应付账款,那之前挂在账上的预收、预付该怎么处理。
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2020-12-28
老师好现在接手一家公司的账,收付款科目有点乱建了应收账款、预付账款、应付账款、预收账款太乱了我现在只想用应收账款、应付账款,那之前挂在账上的预收、预付该怎么处理。
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2020-12-29
预付账款和预收账款是非货币性项目是不是不用汇兑损益 如果余额是负数 就对应了 应付账款和应收账款 那需要汇兑损益吗?
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2020-12-28
老师,之前的会计我看一般客户用的是应收账款一个科目,供货商用的是应付账款一个科目,预付账款,往来就用了这3个科目,没有用预收账款,可以不?
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2021-11-13
计提5232元应收账款坏账准备这样处理吗:计提应收账款坏账准备:借:资产减值损失52320贷:坏账准备-应收账款5232 发生坏账准备时借:坏账准备-应收账款5232 贷:应收账款5232是这样账务处理吗,分录对吗老师??
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2018-01-27
老师。年末了,应收账款和预收账款媛媛大于货币资金是不是会有问题啊?
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2016-12-26
应收账款和应付账款它们分别属于哪一类的科目呢?
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2018-03-01
借应收账款,贷主营业务收入-41588.06 应交税应交增值税销项-5406.44,郭老师这个分录我不太能理解,为啥用应收账款呢?前期我做的分录没有涉及应收账款啊。不影响银行存款 是不是,那月末怎么结转啊?还有多的那一分钱是 借应收账款 -0.01 贷 营业外收入-0.01吗?
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2023-01-09
老师:个人部分工资扣缴。借:应付职工薪酬-工资贷:其他应付账款-社保个部分,银行存款
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2019-07-14
老师我在看书上给的例题,答案中的试算平衡表里期么余额合计数跟我算的不一样我借贷方都多,。答案中借方差在应付账款和预收账款上,贷方差在应收账款和坏账准备上,难道他们的金额不算吗?我找不初差在呢了?只能问老师了
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2017-12-05
老师请问:我公司挂靠甲公司A项目,现甲公司帮我公司找的乙劳务公司代付农民工保险费,保险公司开票给了甲公司。我公司内账上甲公司和乙公司的账目都要反应出来,请问分录应该怎么做?我做的分录:借:工程施工(保险)A项目,贷:应付账款(保险公司)A项目,借:应付账款(乙公司)A项目,贷:其他应收款(甲公司)A项目。但是觉得好像不对,甲公司和乙公司的往来账务没反应出来。请问正确是的应该怎么做。实际是乙劳务公司来承担这个保险费
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2022-07-12
后面再开给对方,我要先报税,所以先做账,请问可以用应收账款或则预收账款处理吗?
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2022-04-25