我们是租赁公司,也会开票,开票时:借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金一销项税;收到时:借:银行存款,贷:应收账款。 然后水电燃气代收代付,支付时:借:其他业务成本,贷:银行存款 请问支付时,这笔分录对吗?
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2022-04-21
老师,做了销售商品的凭证,借方是应收账款和银行存款科目,贷方是主营业务收入和应交税费科目,怎么指定现金流?
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2023-06-12
服务业公司,直接的人工费入主营业务成本,一般上期应付的直接人工只能预估计提,次月冲销后按确认的金额入账, (支付款项时,借:主营业务成本-劳务费,借:应交增值税-进项税额,贷:银行存款), 这种情况下,主营业务成本在现金流量表中可以列示在“购买商品、接受劳务支付的现金”项目下吗?
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2024-02-20
公司是货物运输的物流公司,之前买的一辆货车做了固定资产15万元,现在想要便宜一点卖了10万元,卖了之后这个钱可以算是其他业务收入吗??可以直接这样做吗借:银行存款 10万 贷:其他业务收入 10万 这样做合理的吗?不过这样做的话之前做的固定资产没有清理,固定资产又对不上了,要怎么做才是正确的呢?
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2019-04-10
简易计税项目,要不要分开核算增值税。科目,借:应收,贷:其他业务收入,贷:应交税费-简易计税,缴纳时,借:应交税费-简易计税,贷:银行存款。如果做销项税额,有没有关系。
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2018-08-09
买进的产品直接材料 怎么费用化 ? 正常是 1、购进 借:原材料 贷:银行存款 2、领用 借:生产成本 贷:原材料 3、完工入库 借:库存商品 贷:生产成本 4、销售商品结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 5、销售商品确认收入 借:应收账款 贷:主营业务成本 购进的材料,现在是不想走以上的步骤,想直接做当期费用化请问怎么账务处理呢
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2022-06-15
预收了部分货款,含税22600,最后收到剩余款项‘含税45200’,分录这样对吗 借银行存款 22600 贷预收账款 20000 应交税费-增-销项 2600 借预收账款 20000 贷主营业务收入 20000。 收到剩余款项时 ,借银行存款 45200 贷主营业务收入 40000 应交税费-增-销 5200
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2024-02-27
为什么我们单位倒票挂在应收账款上,有个记账凭证的摘要是 我们公司付别公司开票款,借应收账款 贷银行存款 再冲回 借其他业务收入 贷应收账款 付别公司钱不应该是借应付账款么
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2016-07-16
12月份才收到商户 11.1-11.20的电费 。 确认收入的话确认为11月份,还是确认为12月份呢? 应该选择哪中分录呢?1.如果确认为12月份的收入分录:借:银行存款-建行银行贷:其他业务收入-电费2. 如果确认为11月的收入分录11月计提确认收入借:应收账款-商户A 贷:其他业务收入-电费 12月到款电费金额 借:银行存款-建行银行 贷:应收账款-商户A
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2019-01-24
1.公司是饮料生产企业,这个装饮料的瓶子是入原材料还是周转材料? 2.公司是三个股东的生产企业,之前三个股东都有投资款在公司,后来一个股东出钱公司买菜,买设备,然后这些本来应该报销的钱他没有报销,他说当做他的入资。 那么是直接借:实收资本 贷:银行存款吗? 还要不要有做以下分录? 借:固定资产 贷:银行存款 借:管理费用 贷:银行存款 3.公司卖饮料给A客户,单价80.A客户卖给B客户82元,但是这个饮料是直接由公司发货给B客户的,货款也是B客户直接给公司的,那么这个分录是以下这样吗? 借:银行存款 82 贷:主营业务收入 82 借:销售费用 2 贷:银行存款 2
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2020-11-15
你好老师,我们公司帮别的公司代买原材料,去年没弄清是怎么一回事,当时挂了账借:应收账款 贷:银行存款 然后今年3月给对方开了销售发票,那我找个代买材料的账怎么做呢,开的发票是不是做主营业务收入?
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2021-04-14
老师好,建筑公司有一笔劳务收入,是项目完成了80%之后甲方给打的款,我当时记得分录是 借:银行存款,贷:主营业务收入、应交税费。现在月末要结转的话我应该怎么写分录呀?
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2024-10-09
我们是一般纳税人,10月份做账有一笔错误,原凭证:借,银行存款 100 财务费用-手续费20 贷:主营业务收入80.这笔分录的财务费用正确的是15,收入少做了5元。那我是不是得在11月份调这笔账?但是增值税怎么调?10月份增值税已经报完了。
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2024-11-22
你好,我上月收到一笔美元货款,18450美元,上月汇率为7.0262,这个月要开发票我的汇率应该按上月还是当月的?收到货款是,分录为,借:银行存款美元户18450,贷:预收账款18450*7.0262,2月份确定收入时,借:预收账款18450*7.0262,贷:其他业务收入122295.65 贷,应交税费7337.74
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2020-02-28
老师您好,年前的一笔预收账款借:银行存款 贷:预收款。收到发票后财务重复记账借:库存现金 贷:主营业务收入。现预收款重复记账,请问一下老师现在跨年了如何账目调整?
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2023-01-31
借:在建工程 240000元 应收账款:8800元 贷:预付账款 50000元 其他业务收入 8800元 银行存款 140000元 应付账款50000元 我想问的是应收账款和应付账款的二级科目要设什么呢?要一致吗?
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2017-02-23
我想请问一下,就是有个客户上月开了一部分金额发票,这个月开剩下的金额发票,然后这个月一起打款了,我可以做账借:银行存款 贷:应收账款 主营业务收入 应交税费吗?但是回单和发票的金额是对不上的
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2020-09-24
我已经收了客户20万元,只销售给对方19万元的货物,分录1:收客户货款时,借:银行存款 20万 贷:应收账款 20万 分录2:销售客户货物时,借:应收账款 19万 贷:其他业务收入 应交税费-增值税(销项税额)现退客户多余预付款项1万元如何做分录
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2019-08-10
老师好,我们单位贷款800万,三年期限,然后做了个合同,银行直接把钱转到合同上的供货方,但是这个合同上的业务不是真实发生的,这笔业务的账应该怎么做呢? 贷款进来的时候,借:银行存款 贷:长期借款 这笔贷款支出去的业务应该怎么做呢?分录要怎样做,既能体现这笔贷款,又能体现这笔支出去的贷款呢?
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2021-03-12
企业收到的失业金返还款,可以并入行政资金使用?还是专款专用?
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2020-12-16