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2022年医保有单位部分暂时缓缴,2023年才扣款,2022年没做到管理费用,2022年企业所得税年报需调增管理费用,财务报表年报也需要修改吗?
1/138
2023-05-09
刚才直接做了商业筹建期的帐,为什么业务招待费计入长期待摊费用呢,我们以前学的都是在管理费用的。计提工资不管财务部,销售部,还是办公室都计入了长期待摊费用,为什么不是销售部计入销售费用,管理人员计入管理费用呢?
1/843
2015-04-19
老师,之前我们一个员工工伤费用报销记得是管理费用-福利费,现在社保工伤保险赔付了,是直接冲销管理费用福利费?还是怎么进行账务处理?
1/860
2019-11-08
老师,有没有有关民宿成本会计核算的账务处理?公司现在刚成立,那我租赁农民的地,在地上需要建房,这分录怎么做?另外日常费用因为没有收入计入管理费用—开办费吗?还是正常入账销管财?
3/2434
2020-07-04
印花税怎么计提 ?借 管理费用 贷 应交税费-应交增值税吗
1/736
2017-10-01
我把3月份付租金(只付一部分租金)计入费用的款项 5月份 我改成 借:其他应付款 贷:管理费用(把管理费冲了) 因为我之前没有预提(现在想预提)。等到付款时我在冲其他应付,每月在进行摊销,那么我像上面这样做分录进行冲之前费用的错账对吗?
1/382
2016-06-04
老师你好,麻烦问一下购买金税盘的费用480元做了抵减增值税,借:应交税费--应交增值税--减免税费 借:管理费用(红字),那么这个减免税费期末是否结转?
1/337
2019-12-12
我家有个新公司,刚刚成立2个月,买税盘的时候,借:管理费用,贷:现金;本来打算等有收入的时候再减免,现在马上12月就要结束了,还没收入,现在需要把这480做一下借:应交税费-应交增值税'-减免税,贷:管理费用?还是等明年有收入再做??
1/275
2019-12-24
老师为什么前一个题中是应交税费-应交增值税而这个题中就是管理费用-开办费
2/256
2021-08-18
老师我没认证就把发票的税做上去了,,是做借:管理费用,应交税费-应交增值税-进项税 贷:现/银。现在有什么办法补救?
1/561
2016-08-04
充油卡:借:其他应收款—员工 贷:银行 发票拿回来时 借:管理费用 贷:其他应收款—员工 。营改增之后当月用多少油费,开多少发票。所以员工账上的钱分不清是自己的欠款还是欠油费。现在新建一个其他应收款—中石化,想把员工欠款和油费区分开。要怎么做账? 借:其他应收款—中石化 贷:其它应收款—员工
1/599
2017-08-02
今年3月份才发现2016年的工资少提了900多(就扣社保个人部分的金额),所得税汇算有影响吗?现在可以补计工资“借:管理费用/工资 900,贷:应付职工工资900 ;借:应付职工工资900,贷“其他应收款/社保个人部分”可以吗?
2/606
2017-03-10
去年我们购的进销软件金额是10680,不含税费,对方说开发票额外支付427元,但发票只开了10680,总公司垫付的当时做的分录是借:管理费用 10680 贷:其他应付款-总公司10680, 那427我现在银行支付的该怎么做?她不给开发票了
1/741
2018-03-20
老师:因员工原因,公司缴纳的增值税与印花税需要员工承担,员工报销费用时扣除,分录是借:管理费用—招待费 贷:其他应付款—个人垫付(员工承担的增值税与印花税) 还是分录应该怎么写?
1/542
2019-08-01
那分录就做成,借:管理费用-福利费 贷:其他应收款--XX社保,这样就把其他应收款的余额冲掉了,可以不?
1/509
2017-07-28
老师,比如我是A公司,我们公司购买税控盘,B公司付的280元,做的分录是借管理费用280贷其他应付款B公司,现在280元国家补助退回,我需要怎么做分录呢?
4/284
2021-08-17
老师您好,广告公司的物业费这样做分录对么? 借:管理费用-物业费 贷:其他应收款-xx
2/548
2020-06-04
老师,应交税费缴费时记入贷方。那借方什么情况下会记入呢?分录是怎么样的呢 ? 是以下这样吗? 借:管理费用 贷:应交税费——应交增值税
1/783
2018-12-28
老师,购买金税盘的分录是 借 管理费用-办公费 贷 现金 月末结转金税盘减免税 借 应交税费-应交增值税(减免税) 贷 管理费用-办公费 这样对吗
1/893
2020-01-15
老师,上月做分录时误将,借:管理费用2680。 货:其他应收款2680误写成了 借:管理费用26800 货:其他应收款26800,这个月怎样调整?谢谢老师
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2024-01-10
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