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请问我4月份收款,因销售发票还没开,挂的预收帐款,5月份发票开出去了,我是直接冲预收帐款吗,借:预收帐款,贷:主营业务收入?还是要先应收,贷主营业务收入,再借:预收,贷应收?
1/405
2020-06-09
老师请问公司收到对方的工程款后,我公司开了普票。会计分录这样做对吗 第一步: 借:银行存款 贷:应收账款 第二步: 借:应收账款 贷:主营业务收入
2/252
2022-02-25
一张凭证后可以贴多种费用发票或收据吗?如何做凭证呢
1/855
2019-06-12
资产负债表上没有预付账款,只有应收账款,在填表时应该把预付账款的借方加应收账款借方的合计数填在应收账款这一栏吗?预付账款的借方对不对?
2/3068
2019-02-20
3月19日,企业因提供商品销售收到一张面值为10万元(含税13%)的商业承兑汇票,票面利率为8%,票面期限为180天。企业在5月25日因无钱购买材料将这张票据贴现给开户银行,银行贴现率为15%。
1/146
2023-04-13
要是我还款500的话 借:银行存款500 贷:其他应收款500 这样财务报表会出现 其他应收款-500 ,-500怎么改成正500呢
2/556
2022-06-26
之前银行转账1000 借 管理费用 1000 贷 银行存款 1000 后来这个1000的票 退回去了 但是钱没有退 我现在做 借 管理费用 -1000 借 其他应收款 1000 对吗
1/340
2016-09-20
我公司购买银行承兑汇票(贴现),然后以预付账款形式(贴现)付给供货方。这个分录怎么做?
1/1382
2018-04-29
公司都不领支票提现取现的,而且几个公司都是拿那个个人卡网银倒来倒去的,之前财务都做提现取现了,是不是不合理,应该做借款还款,好一些,是吗?
1/629
2017-07-17
财务软件的期初数据中,应收账款,应付账款,预收账款,预付账款怎么填,根据什么填写?
6/3121
2017-05-10
请问公司租房的厂房,用于生产,每月计提房租。这个分录:借:制造费用 贷:其他应付款 然后收到房租专票的时候:借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:现金
1/1914
2020-12-30
预收账款在期末的时候没有确认收入要不要记入资产负债表里应收票据及应收账款里
1/1278
2019-04-17
我前期计提时的分录是: 借:制造费用 贷:其他应付款 收到钱时 借:其他应付款 贷:银行存款 现在收到的是增值税专用发票,要价税分离,按您的思路 借:制造费用90090 应交税费_进项税9910 那么,贷方应该是什么科目?谢谢老师
1/1438
2016-09-06
老师请问,我10月份收到的发票已经做成本票,但是我以现金的形式。但是11月份这张是银行付款的。我应该怎么做呢 10月份做现金成本票的凭证是:借:主营业务成本,借,应交税费-进项税,贷:库存现金 然后这张票实际上是银行支票付款的,付在11月份了。请问11月我应该怎么做呢,能直接。借:应付账款,贷:银行 吗???
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2022-11-22
我们新注册的公司,现在有了收入,借:应收账款-XX公司 100 000 贷:主营业务收入 97087.38 应交税费-应交增值税 2912.62借 :银行存款 100 000 贷:应收账款-XX公司 100 000我能把这笔收入做“实收资本”吗?怎样做分录?
1/573
2018-05-31
-1借,其他应收款1000 贷,银行存款1000-2借,应付职工薪酬39000 贷,银行存款38000 其他应收款1000。对吗
7/1084
2017-05-15
免费铺货,分录是不是借应收账款贷主营业务收入,应交增值税销项税,收到货款是不是借现金贷主营业务收入,税费,是不是少一个分录了
1/863
2016-10-05
请问公司需现钱,把收到的承兑抵押给承兑抵押公司,来收回现金,分录怎么做,票据也收不回来了,其他应付款怎么办
1/690
2018-10-26
收到银行承兑汇票,又贴现,怎么做分录?
1/1225
2019-01-09
请教下老师: 2022.4后,小规模开的普票免增值税,在做收入分录时,这样做对嘛? 1)分录: 借:应收账款20000 贷:主营业务收入19417.48 贷:应交税金-销项税 582.52 2)分录: 借:应交税金-销项税 贷:应交税金-未交税金 3)分录是: 借:应交税金-未交税金582.5 贷:营业外收入-政府补贴 582.5 4)在申报时,这582.5要填在“减免税”的栏里?
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2022-06-13
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