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出口产品增值税是17%,退税率15%,差额2%就是免抵退税不得抵扣的税额,需要做进项税转出。不怎么理解,出口税率不是0吗,怎么又是17了?
1/890
2017-09-28
首次购买的税控设备和服务费可以作额抵扣,是要在“增值税减免申报明细表”和"税额抵减情况表“两个表里都要填写,对吗?感觉重复了一样
1/906
2016-12-06
有的货物免税,有的不免税,开的5联普票怎么抵扣呢?
1/629
2017-08-17
老师 生产型企业是享受免抵退 一般企业是免退税吗
1/1242
2019-04-15
假设2018年10 月开始营业, 享受\"三免三减半\"政策,三免时间是2018年10月至12月,2019年全年,2020年,还是2018年10月至12月,2019年全年,2020年全年,2021年1-9月;
1/1176
2019-05-14
1月份申报纳税,在认证发票的时候,把有效税额理解成一张发票可以分次抵扣,有效税额那里就填了本次需要认证的金额,把这张发票认证了,但是这张发票剩有部分税额未抵扣的,一月申报纳税已扣款!三月和供应商那边沟通可以帮忙全额红冲再开蓝字,我这边(购买方申请~已抵扣)申请红字信息表,供应商那边全额红冲开蓝字。三月份纳税申报表的时候申报表自动把全额的税额进行进项税额转出了(正负冲销税额了),发票还有剩余未抵扣的部分呢
5/1360
2020-04-09
请问老师,小规模纳税人季度收入30万以下免税,是不是附加税也全免?
1/868
2019-07-23
收到代理出口货物证明怎么入账,申报增值税时全部金额填入免税销售额栏次,没有体现增值税额,入账还需贷未交增值税吗?
1/625
2018-05-31
到税务局门前申报免抵退时提示数据内包文件出错,或无纸化企业配置与该企业不符。是我免抵退的系统设置错误了吗?我是生产型的免抵退企业。
1/715
2019-11-12
税负={【年度销项税额合计+免抵退货物销售额×17%-(年度进项税额合计- 年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)】÷【年度应税货物及劳务销售额(不包括免税货物及劳务销售额)+免抵退货物销售额】}×100%。 如你第二问中,假设总销售收入为100万元,外销收入95万元,内销收入5万元,进项税金15万元,征税率17%,退税率13%,计算如下: 销项税金=50000*17%=8500元 进项税金转出=950000*(17%-13%)=38000元 应交税金=8500-(150000-38000)=-103500元 税负=[8500+950000*17%-(150000-38000) ]/1000000*100%=5.8%请问老师外销的货物为什么做进项税转出,
1/588
2019-12-16
小规模月销售额的免税额度是十万吧?老师
1/439
2020-06-02
上面一张是我在税法教材上看的,下面一张是在例题上面看的,这里面的应纳税额绝对数是不是和当期期末留抵税额是一样的,当期“免、抵、退”税额和退税限额是一样的
1/407
2019-01-15
2016.12.28出口一批货物70.62美元,一直没做免抵退申报,国税打电话说要做免税申报,请问如何做免税申报呀?
1/468
2017-11-23
生产型出口企业4月有笔增值税应做免抵退收入的,但申报时选成免税收入,且免抵退申报已完成,请请票怎么处理
1/1279
2019-05-11
留底退税vs免抵 怎么理解
1/360
2022-02-24
免税的苗木发票能抵扣吗
1/1394
2019-03-19
免抵调库税收的计算方法
1/616
2023-04-13
现在服务企业适用免抵退税的,和财税2019,39号文件的出口销售额,不能加计抵减?这个在核算上不是是更加复杂化了?对应的进项税额不得加计抵减?对于生产型服务企业,出口和内销的对应进项税额怎么对应?
1/915
2019-03-31
您好,老师 请问增值税主表15栏免抵退应退税额手动填了,保存不了,提示消息:15栏与原始值8不等,不可修改 请问为什么
2/1354
2019-11-14
请问“应交税金—应交增值税”下面的三级科目余额全部都要结转到“应交税费—未交增值税”里面吗?因为我们“进相税额转出”和“减免税额”都还有余额。
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2022-01-21
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