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一张凭证后可以贴多种费用发票或收据吗?如何做凭证呢
1/855
2019-06-12
老师因为之前资产负债表格这个几个科目设置了往来公式 应收账款,设往来调整公式是,应收账款借方余额+预收账款借方余额 预收账款,设往来调整公式是,应收账款贷方余额+预收账款贷方余额 应付账款,设往来调整公式是,应付账款贷方余额+预付账款贷方余额 预付账款,设往来调整公式是,应付账款借方余额+预付账款借方余额 然后我发现了一个问题,因为住院部门结账的时候预收的账款肯定把多的要退回去,那么预收款退款的时候是在借方发生额,这样的情况资产的预收数额和余额表格金额是不一直的,然后这个退款又要在应收哪里扣了,这样是不对的把,所以我想问下我这个数据现在怎么调回来
1/965
2017-11-29
要是我还款500的话 借:银行存款500 贷:其他应收款500 这样财务报表会出现 其他应收款-500 ,-500怎么改成正500呢
2/556
2022-06-26
3月19日,企业因提供商品销售收到一张面值为10万元(含税13%)的商业承兑汇票,票面利率为8%,票面期限为180天。企业在5月25日因无钱购买材料将这张票据贴现给开户银行,银行贴现率为15%。
1/146
2023-04-13
之前银行转账1000 借 管理费用 1000 贷 银行存款 1000 后来这个1000的票 退回去了 但是钱没有退 我现在做 借 管理费用 -1000 借 其他应收款 1000 对吗
1/340
2016-09-20
预收账款在期末的时候没有确认收入要不要记入资产负债表里应收票据及应收账款里
1/1278
2019-04-17
公司都不领支票提现取现的,而且几个公司都是拿那个个人卡网银倒来倒去的,之前财务都做提现取现了,是不是不合理,应该做借款还款,好一些,是吗?
1/629
2017-07-17
请问公司租房的厂房,用于生产,每月计提房租。这个分录:借:制造费用 贷:其他应付款 然后收到房租专票的时候:借:其他应付款 应交税金-进项税 贷:现金
1/1914
2020-12-30
我前期计提时的分录是: 借:制造费用 贷:其他应付款 收到钱时 借:其他应付款 贷:银行存款 现在收到的是增值税专用发票,要价税分离,按您的思路 借:制造费用90090 应交税费_进项税9910 那么,贷方应该是什么科目?谢谢老师
1/1438
2016-09-06
去年的账,借库存现金10000,贷其他应付款10000,做成了借库存现金10000,借其它应付款-10000,这个应该怎么做分录调啊?
1/613
2019-07-31
小规模税局代开发票,借应收账款 贷主营业务收入,应交税费,计提借税金及附加,贷应交税费——城建费 税局拿发票时候,就借 应交税费——城建税,应交税费-增值税,贷银行存款
2/533
2018-12-03
装卸搬运队小规模纳税人,刚开始做帐,付出去的钱都是现金付出,收入是应收账款呢,帐上没现金,可以先从法人那借钱吗?借现金 贷其他应付款 可以这样做分录吗
1/667
2017-03-01
如果购买办公用品,已经付款,没给发票,应该借应付 贷 银行 收到票 借管理-办公 贷应付对吗
1/152
2021-06-10
根据政府会计项目做专账。来拨款时,借银行存款,贷专项应付款。开支时,借专项应付款,贷银行存款。结转吋借费用或固定资产,贷营业外收入。自筹部分结转时,借费用或固定资产,贷专项应付款。开支用了两年完成后分别计入费用和资产结转。但是现在报表都不平了。特向老师求教。
1/1415
2019-08-19
-1借,其他应收款1000 贷,银行存款1000-2借,应付职工薪酬39000 贷,银行存款38000 其他应收款1000。对吗
7/1084
2017-05-15
免费铺货,分录是不是借应收账款贷主营业务收入,应交增值税销项税,收到货款是不是借现金贷主营业务收入,税费,是不是少一个分录了
1/863
2016-10-05
股东借公司钱 应该挂其他应收款还是应收账款
1/1364
2018-10-24
收到银行承兑汇票,又贴现,怎么做分录?
1/1225
2019-01-09
我们代收代付教育机构电费,先替教育机构充值电费,未付款的分录怎做?平常代收是借:现金/银行,贷:其他应付款——代收代缴水电费,充值是借:其他应付款——代收代缴水电费,贷:现金/银行
1/817
2018-06-07
出售原材料款项未收到,借方应该是其他应收款还是应收账款
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2019-01-09
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