我的这笔出口的业务发票开错了,退不了税,做免税处理,需要计算退税款和进项税转出吧?
1/922
2017-12-14
简易征收进项税转出怎么做分录?
1/2363
2018-04-02
购买的金税盘480块钱做进项税转出的会计分录怎么做
3/1326
2019-03-11
我公司有一张进项税费发票已经抵扣,这张发票不能用了,想做进项税转出怎么做分录?
3/1308
2020-07-11
给客户买的手机开的专票,是不是按个人消费品,那我是按先认证再进项税转出,还是进行不抵扣勾选进行认证呢,老师,谢谢
1/1133
2020-01-07
幼儿园属于固定资产它的进项税不是可以抵扣的吗,为什么还要把进项税转出
1/1091
2020-04-08
汇缴企业以前年度水电费进项税转出怎样做账
1/963
2016-03-24
进项税转出怎么做分录?上个月认证了,发现发票开错了,对方冲红重开的
1/3399
2019-03-08
请问我公司之前5月购买供应商物资,他们的发票开具了并且我们已经认证了,现在7月他们要求更改发票并且根据红字信息表也开了红字发票给我们,也按正确金额重新开了蓝字发票给我们,请问我们7月账务上如何处理,报税时的这部分进项税转出金额如何体现?谢谢!
1/766
2019-08-07
我们是做健身器材的公司,以下这些增值税专票是否可以抵扣的问题:咖啡调糖、食用油菜籽油等、运动鞋、五常大米(1)咖啡调糖,计入借:管理费用-办公费            应交税费-应交增值税-进项税问题:这样直接计入办公费是否可以,如果计入办公费,进项税就可以抵扣,就不需要做进项税额转出了吧?(2)另外三种商品,计入“管理费用-福利费”,对吗      借:管理费用-福利费        应交税费-应交增值税-进项税额        贷:现金   需要做进项税额转出,借:管理费用-福利费               贷:应交税费-应交增值税-进项税转出问题:老师,请问这样做可以吗?(3)月末结转,分录:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出             贷:应交税费-未交增值税问题:老师,请问月末是否需要结转,如果需要结转的话,这样的分录对吗,谢谢您
1/936
2018-04-10
2016年公司有一笔进项税转出未做账务处理。但是,又在税务申报了进项税转出。转出的税金已经从税务局返还公司,现在要补做之前的进项转出凭证及收款凭证,对吗?凭证1借:其他业务成本-材料费 贷应交税费-进项税转出 借:银行存款 贷方 该入那个科目我就不知道了
7/1016
2019-03-18
您好,问一下,以前年度进项税额转出冲减成本并结转利润怎么做会计分录  已经由应交税费_应交增值税_进项税额转入到应交税费_应交增值税_进项税额转出了,并且已经从进项税额转出增加了以前的成本,要结转到利润该怎么处理呢
1/312
2022-06-13
当月认证的发票,对方作废了,如何做呢,会计分录如何做呢,包含进项税转出的增值税分录,包含月底增值税转出
1/593
2018-12-01
2019年入库100吨商品100万元(专票进项已抵扣),销售80吨商品(专票),转成本误会转了100吨,2020年4月管理员发现了这笔错误,让调整2019年账不让在2020年账里调整,不让冲成本,让做收入,在2019年年报中补交税,该怎么调账,是不是涉及进项税转出什么的还得补交税款呢?会计分录怎么做?
1/267
2020-05-19
之前用扫描仪认证的发票,认证后,就算作废,税金也还是在那,是申报纳税的时候做进项税转出,同样的账务上也做进项税转出吗?公司分工的比较细,有些方面接触不到
1/526
2017-07-25
首先祝老师节日快乐!税务检查出的问题2016年发票要求做进项税转出,怎么做分录,2018年年报时怎么处理,谢谢老师,
1/438
2019-05-01
1.我们单位是建筑施工企一般纳税人。 <br>2.2019年移动公厕未招标我们先施工进了一个移动公厕。后来在项目招标中未中标。由第三方公司中标。<br>3.现建设单位将我们做的这个移动公厕款拨到第三方公司。<br>4.我们现在将这个移动公厕整体按材料或设备转让给第三方公司。<br>5.我们这边能开材料发票吗?能开的话专票可以吗?因为这样我们可抵9%的税。6.开材料发票是不是13% 7.另外这批材料买时共用16万多进项税2万多已抵扣。 8.另外这个移动公厕退回原厂,我们这边做进项税转出,厂家那边红冲发票。再开发票买给第三方公司。 9.老师这两种方法那种好税务风险低。退回厂家表示同意。
1/289
2021-03-10
我公司收到客户一张发票,已认证,但对方因误点作废了,发票已经给了对方,我公司要作进项税转出,是用复印件做附件吗,怎样做会计分录
1/516
2019-08-06
本地的住宿费发票认证后要进项税转出做费用吗?
1/584
2018-10-15
供应商要给我们开下月返利红字发票前需要我们这个月开红字信息表,这月我们在开红字信息表后做了进项税转出,等到实际收供应商返利时,我们还要做进项税转出吗?
1/296
2022-08-01