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老师你好,我单位这个月开始纳入农产品核定扣除,我想问下期初库存的原材料和产成品要做进项税转出,该怎样记账
1/838
2019-07-28
老师,你好,我上月做的进项税转出,这个月缴纳怎么做分录,另外去年7月份的发票异常了,汇算清缴还要体现出来吗?
2/760
2020-04-05
跨年原材料失联发票进项税转出账务处理
1/1042
2019-09-29
老师问一下年底,外贸公司以前应交税金三年没有结转,到今年止内销税金累计27万元,进项税转出累计2万,出口退税累计72万元,进项税累计69万元,内销留抵税金2.8万元,请问老师会计分录如何做
6/51
2024-01-13
老师好,我公司4月申请了增值税加计抵减,后来通知不符合条件,需要做进项税转出,并已补交税款,前期加计抵减也未做账务处理,请问我现在具体怎么做账务处理呀
1/1535
2019-09-25
留抵税额不够了进项税转出可以下个月申报吗
2/581
2022-05-05
月销售额不超过10万的减免教育和地教两项附加税。我们本月有以前进项税转出要补交的增值税,本月销售额也不到10万。那补交转出的进项的这两项附加税可以减免吗?
2/1710
2018-11-07
收到一张本地住宿费发票专票,已经认证,不允许抵扣,做进项税转出会计分录怎么做?
1/2942
2020-07-08
老师好,我公司作为是采购方,项目出现问题,扣了对方的一部分钱,但他们早已全额开票给我们了,也认证了。现在给他们结算付完尾款后应付账款有余额,我想问问这部分余额是做营业外收入还用不用进项税转出?是不是直接 借:应付账款30000 贷:营业外收入30000 就可以了呢?
2/780
2020-12-10
老师,您好,一般纳税人销售商品的价格低于成本价,如果做账?需要把进项税转出吗
2/955
2024-07-27
进项税转出怎么做账是把原凭证直接冲红吗 原凭证借 原材料 进项税 贷应付账款
1/940
2019-03-05
进口一批货物,海关专用缴款书部分已经抵扣,还有部分未抵扣。由于质量原因要退运。我们需要怎么处理?是否已做抵扣的做进项税转出,未抵扣的不再抵扣。再申请退税?
1/1397
2020-02-06
我们是做健身器材的公司,以下这些增值税专票是否可以抵扣的问题:咖啡调糖、食用油菜籽油等、运动鞋、五常大米(1)咖啡调糖,计入借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项税问题:这样直接计入办公费是否可以,如果计入办公费,进项税就可以抵扣,就不需要做进项税额转出了吧?(2)另外三种商品,计入“管理费用-福利费”,对吗 借:管理费用-福利费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:现金 需要做进项税额转出,借:管理费用-福利费 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出问题:老师,请问这样做可以吗?(3)月末结转,分录:借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税问题:老师,请问月末是否需要结转,如果需要结转的话,这样的分录对吗,谢谢您
1/936
2018-04-10
老师,2021年的税2022年转出了,进项税转出的账务怎么处理?
1/302
2023-03-21
您好,问一下,以前年度进项税额转出冲减成本并结转利润怎么做会计分录 已经由应交税费_应交增值税_进项税额转入到应交税费_应交增值税_进项税额转出了,并且已经从进项税额转出增加了以前的成本,要结转到利润该怎么处理呢
1/312
2022-06-13
如果已认证的进项专票转出的完整分录怎么做啊?是借:管理费用 510 贷:应交税金~增值税~进项税额转出 510 然后再结转借:应交税金~增值税~进项税额 510 贷:应交税金~增值税~转出未交增值税 510
1/1139
2017-09-19
什么时候需要编制,转出未交增值税,这种会计分录,以及什么时候需要编制进项税额转出这种会计分录
1/270
2020-05-25
进项税额转出 转出未交增值税 转出多缴增值税 这三个科目都是什么意思 分别什么时候用
1/1290
2017-05-11
老师你好,10月因为收到了红字发票,将已抵扣的进项作了转出,进项税额转出的余额也结转到了转出未交增值税科目,请问申报时还需要在申报表上体现吗?
1/809
2020-10-30
收到进项发票已抵扣,进入库存商品,转入主营业务成本,预付部分货款,后对方公司失联,进项税额转出,剩余货款不付。 进项税额转出以及应付账款清理怎么进行账务处理呢
1/770
2021-01-31
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