老师好,税控盘全额抵扣490元,抵扣时是填到主表23栏和增值税减免税申报的本实际抵减税额吗?这俩填写顺序有要求不?为啥减免明细表上填不上数字
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2019-08-13
其他老师不要答哦,邹老师,请问对于应交税费中进项的几个科目是如何使用呢? 1,应交税费 应交增值税 进项税额是不是指在本月认证抵扣的进项税 2,应交税费 代抵扣进项税额 是不是指本月认证但不在本月抵扣, 3,应交税费 代抵扣进项税是不是本月没有认证没有抵扣的?
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2019-07-09
我公司一般纳税人,销售开17%的专票,林户收购的是原木,免税,可以抵扣进项税额,其中还有2%的加计扣除,问收购原木10万原木,款未付,应该怎么做?
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2017-11-08
销售方开具专票给购买方,开票后有品质扣款,后续没有业务,需要红冲发票,销售方在购买方没有认证的情况下做了部分金额红冲,导致购买方没有办法正常在增值税平台抵扣认证,请问未冲红的税额还能抵扣吗?可否在国税网手工操作?
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2022-04-27
请问4月1号以后涉及的差旅费机票行程单等抵扣税额,我进项认证如何处理啊,还是报税时纳入其他进项抵扣税额?
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2019-04-30
建筑工程开工程款普通发票,留抵税可以抵扣普票的应纳税额吗?
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2019-12-25
有一个问题现在在期末结账,这个月没有认证进项全是销项的增值税,那月末结转未交增值税的时候直接就把销项的数字结转,那个已经贴票做到二月账里但是没有认证的进项票挂在了待抵扣当中,那这个结转未交增值税的时候考虑这个待抵扣部分吗
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2017-03-03
一般纳税人的增值税抵扣进项,和未勾选进项。的会计分录都该如何写。
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2022-03-06
老师,金税盘维护费怎么做账,包括支付和抵扣。另外我增值税最后都是转到应交税费-未交增值税,那金税盘抵扣的怎么跟这个增值税连接上?
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2021-07-22
公司业务是做咨询服务的住宿费 专票进项可以抵扣吗?给的资料 前任财务并未抵扣
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2019-03-14
专票开错了 跨月了 怎么红字?专票已经退回我们手里已抵扣 和未抵扣 该选择哪一个
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2018-08-15
这个期初已认证但未申报抵扣的怎么填列?是上个月已经认证了但是没有抵扣的嘛?
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2019-03-13
老师,如果我这个月增值税进项税额已经报掉了,但是没有抵扣,在下个月抵扣,这样可以吗?
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2022-06-16
请问填写申报表二的时候,除了申报抵扣的份数和税额要填之外,还有一个金额要填,那么这个金额是填含税的还是填扣除了抵扣部分之后的数
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2019-10-22
 老师:7月企业已抵扣进项,8月份开了红字信息表,抵扣过的税额是否要做转出?
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2024-08-27
老师好!房地产公司的发票抵扣是可以全额抵扣吗?
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2019-05-23
我公司前两天开的一张发票厂里今天说发票开错了要求作废,但我公司今天已经认证了相应税额的增值税发票。也就是进项税额大于销项税额,请问下个月抵扣的时候可以不把已经认证的税额抵扣掉,留到下下个月抵扣吗?
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2017-02-28
填增值税申报表,当月抵扣了进项税额,进项税额全部被系统分配到软件产品即征即退项目里抵扣了,一般项目下面没有分配进项税额抵扣,这是系统判断的还是可以自己把分配到即征即退项目的进项税额填在一般项目下?
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2021-08-11
资产的计税基础,即在未来期间计税时按照税法规定可以税前扣除的金额,为什么是扣除的金额,不是扣除之后的余额吗
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2020-05-28
平时我们比如取得增值税专票,计提税时我都是通过应交税费-待抵扣进项税可以吗,到了去拿去认证时,我又做借:应交税费-应交增值税-进项税,贷:应交税费-待抵扣进项税,如果当月没有开票,不用交税,我还要不要结转借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-进项税
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2018-01-24