公司财务做账用什么财务管理软件好?最好有免费版的
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2015-11-03
请问银行承兑汇票的账务处理及其利息手续费如何计算
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2021-07-20
老师您好,请问“管理费用-印花税”用“税金及附加”科目替代了,但是,筹建期的印花税应该怎么做账务处理呢? 谢谢
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2021-02-03
请问公司是高新技术企业,研发费用在生产成本科目下归集,每季度结转研发费用到管理费用,但是公司有个研发项目是5月份结题,请问6月一起把生产成本下研发费结转到管理费用下研发费用可以吗?还是必须要5月份生产成本下的研发费用结转到管理费用下的研发费用呢?
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2020-06-16
我现在所在的公司让我研究以下几个问题:(公司当月工资下月发放;当月不计提当月工资)1.发放工资时如何做账务处理2.缴纳社保时如何账务处理3.工资发放失败如何做账4.替其他单位代缴社保如何做账5.替关联公司发放工资如何做账
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2016-03-17
公司购买短期银行理财,保本型的,没有期限限制,随时可以转出使用,账务应该怎么处理呢?
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2019-07-25
老师,请问所得税预交表中,营业收入包括其他业务收入和营业外收入吗?营业成本包括管理费用和财务费用吗?谢谢
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2022-01-17
老师您好!我是一家物业公司,在今年发现账上挂的欠供电局的电费5万多了,但实际上,只欠供电局半个月电费,通过查找发现去年交电费时的分摊分录有问题,当时交电时,借:其他应付款—供电局(是业主实际用电)借管理费用——水电费(物业用电)借主营业务成本——公区能耗贷:现金,这样的化就没有体现出来物业用电和公区能耗也是应该给供电局的,那么,今年如何来调整会计分录呢?谢谢
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2016-08-31
公司向社区租用了土地,修建的厂房出租,以前的会计账务处理,首次向社区支付的租金挂在长期待摊费用,后面再次发生的支付租金和收到的租金收入和水电费款项,全部挂在其他应付款里面。现在其他应付款期末数为贷方。请问这种情况如何调账,做什么会计分录,补交税金,税金有哪些?希望能详细说明一下,谢谢!
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2018-05-29
A股份有限公司2019年度损益类账户本年累计发生净额如表3-3。此外已知A公司2019年初发行在外的普通股数为200000万股;6月30日新发行普通股187000万股。公司无可转换公司债券、认股权证、股份期权等稀释性潜在普通股。 要求:根据上述资料,编制A公司2019年度利润表(本期金额栏),结果四舍五入保留两位小数。 1.营业收入____、2.营业成本____、3.税金及附加____、4.销售费用____、5.管理费用____、6.财务费用____、7.资产减值损失____、8.公允价值变动收益(损失以“-”填列)____、9.投资收益(损失以“-”填列)____、10.资产处置收益(损失以“-”填列)____、11.营业利润____、12.利润总额____、13.所得税费用____、14.净利润____、15.每股收益-基本每股收益____。
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2020-03-26
您好,我公司取得省科学技术厅补助的专项研究经费需要缴纳所得税,如果是和别人联合申报的,那我们转给别的单位的资金怎么做账务处理
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2020-11-10
我感觉计提社保是不是有重复进应付工资了:当你发工资的时候、工资里面一部分职工自负款、社保一般是有管理费用来承担、职工自负一部分是从应付职工薪酬、所以这次我看到我们单位来了一位财务人员、就跟群里面老师说的做了、社保一块是企业承担、一块是职工承担、所以你把全部计提的进应付职工薪酬、是不是有一块重复了、请教一下
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2023-07-11
老师好! 18年第三季度成立的公司,季报的时候资产负债表上只显示其他应收款50000元和货币资金26000元,利润表上有收入43万和成本42万,税金及附加7000多,管理费用2万多,请问这样成立吗?有收入不是应该进资产吗?
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2019-01-10
对于研发费用,平常做账的时候,没有单独做,在年度汇算清缴的时候,有一个研发费用加计扣除,我从管理费用-工资,提取一部分作为研发费用人员的工资,从主营业务成本,提取一部分作为研发材料消耗,从管理费用-其他,提取水电费作为研发费用燃料动力消耗,还有开的研发费用10万元的委托费用,要怎么调账,如何单独记账,不会做,求解 ,如果公司从2019年开始做研发费用账目,怎么做好呢
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2019-05-12
以前财务经理主管财务工作,现在调走了,无财务经理了,什么业务都主办操心?请问主办会计与财务经理的区别,主办只负责做账是吗?至于公司财务工作由财务经理负责,且主办会计对有些财务业务会计分录做不好,财务经理有义务和责任指导?
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2019-04-14
对公账户变更产生的费用应记在什么科目下?营业费用?管理费用?还是财务费
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2017-02-03
我是新学员,学了两天,会计基础理论听起来难以理解,是不是我真的很笨,还是没有用心理解??
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2016-11-09
老师,我公司是建材生产企业,原材料的来源是从闭坑矿山治理过程中取得的,原材料的成本是根据矿山闭坑治理的合同价及治理期限按期分摊的,闭坑工程21年已结束,最终审计价这个月才出来,比合同价少了60多万元,即21年原材料成本多暂估入账了60多万元。21年这个闭坑矿山原材料入库74万吨,结转成本60多万吨,1月份收到了发票,请问老师这个多暂估部分的账务如何处理?会计分录是?
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2023-02-04
老师,请问1月计提了一笔利息支出,2月也计提了,都是:借 财务费用 贷 其他应付款 然后3月收到了第一个季度的利息支出的发票,请问3月需要怎么做分录呢,1.2月份的之前计提的需要冲回对吗,想问下合并为一笔怎么做具体的分录呢
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2022-04-06
邹老师注册税务师 中级会计师 借;管理费用等科目 其他应收款(个人负担社保部分) 贷;应付职工薪酬 计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 (应发放金额) 计提社保 借;应付职工薪酬 贷;其他应付款(个人负担部分) 支付工资 借;应付职工薪酬 贷;银行存款(实发数) 2: 邹老师注册税务师 中级会计师 其他应收款,其他应付款都有人做 公司部分需计提,个人部分不需计提,在发放工资时扣除 老师你前后说的都不一样,个人部分到底计提还是不计提啊
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2015-10-29