在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有(  )。 A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求 B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力 C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度 D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)
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2022-04-05
会计初级报名,报名状态显示,您尚未审核个人信息,已上传照片,请按公告说明到指定地点审核,可是贵州省是考后审核呀,所以不懂
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2019-11-17
执行项目组内部复核时,复核人员需要考虑的事项包括(  )。 A.是否需要修改已执行审计工作的性质、时间安排和范围 B.考虑拟出具审计报告的恰当性 C.审计程序的目标是否已实现 D.重大事项是否已提请进一步考虑
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2022-05-16
老师,会计事务所出的审计报告我还要去核对吗?
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2021-07-23
教育培训企业的。其类型的不是民办非营利的。现在要做一个资质的审核,就是审计报告儿啊,然后先问问能不能做。
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2019-03-20
如内部控制应根据外部环境变化,单位经济活动的调整和管理要求,不断修订和完善。这体现了内部控制的什么原则 a适应性 b全面性 c重要性 d制衡性 请问选择哪个
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2020-09-25
简述内部控制环境存在缺陷对注册会计师评估财务报表层次重大错报风险的影响
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2020-06-30
有没有税审报告的模板呢
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2017-10-29
税审报告要不要做的?听有些朋友说这个现在不用做 但税务所的人又说要我做这个报告?
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2019-01-15
请问:了解内部控制里面的:信息系统与沟通,和控制活动里面的信息处理,有什么不一样
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2021-06-24
电子税务局里17年度的财务报表,是根据审计报告里的资产负债表还是所得税审核里的资产负债表填写?应该是审计报告里是吗?
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2018-05-05
1.集团横向板块分割,纵向母子孙公司架构,财务共享中心贯穿模式下,内部审计机构设置模式的考量因素及设置的关键制约点?2.请结合经济法、公司法、税法等法律法规说明采购业务签订合同的关键点有哪些?并具体说明理由!3.该案例中影城板块内部控制缺陷由财务人员发现,内部审计职能滞后,大型集团企业如何才能做到风险事项事中、事后控制向事前防范转变? 4.思考数字化转型背景下,内部审计的发展趋势?
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2022-05-11
老师,我们公司是外国公司在中国的一个贸易分公司,除了跟总公司有业务往来,还有跟其他国家也有业务往来,请问核算的时候把总公司当做内部核算还是当客户核算比较好?
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2015-04-15
否定意见审计报告没有关键审计事项部分这句话对吗老师
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2022-07-04
能总结下,长投丧失控制和丧失控制,以及权益法核算卖掉部分股权,划分为持有待售时候,个别报表和合并报表怎么划分持有待售吗?
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2021-07-15
就审计准则而言,适用的财务报告编制基础为注册会计师提供了用以审计财务报表的标准,到底是用的财务报表编制基础,就是指我国,财政部颁布的会计准则吗
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2023-10-24
了解内部控制有哪些方面涉及了重大职业判断呢?
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2023-07-22
请问:内蒙古考生,中级报名成功后,什么时候就行审核呢?审核需要什么材料
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2021-03-27
老师 一人有限责任公司,年度终了的审计报告是必须审计吗?审计报表申报给税务部门吗?
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2020-02-01
报销单据上需要审核哪些内容?如果有一项合理的,正常的开支,不在报销范围内,请问你将根据什么原则进行审核?
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2021-09-06