我是说直接交个人社保是当月交当月,但工资是当月计提次月发放的,当月是公司先帮个人垫付的个人社保这个钱,所以直接交个人社保时分录是 借:其他应收款--社保(个人) 贷:银行存款 那次月发工资时还要做公司收回这笔钱的分录不?
1/1092
2018-03-14
老师,您看我计提工资分录对吗?其他应付款-社保和公积金,金额是个人负担部分
1/377
2020-04-03
老师,我新成立 的小规模公司,我的注册资本是100万,资金账上摆了15万,剩余的摆账是借其他应收款,贷实收资本,这样子可以吗?这账我可以调整吗?
1/670
2015-11-06
老师:股东用于出纳支付费用的钱,入实收资本还是入其他应付款呢?
3/612
2019-06-10
老师:我们现在其他应收款账面价值太大了,收不到票据来冲减,能不能转成实收资本?求分录
3/360
2022-01-07
老师,建账的期初余额的录入,假如8月1日是建账日期,那么这时候没有现金没有银行存款,就不需要录入期初,等到下个月有存款的时候,就借银存货现金,贷其他应付款或实收资本是吗?
1/1007
2016-06-27
收到股东投资款 借:银行存款 贷其他应付款 该分录是否合理
1/916
2021-08-08
企业年金需要计提吗?还是等发工资的时候直接借:应该职工薪酬,贷其他应付款就可以?、
1/512
2018-09-20
新注册的公司,老板没有往账户里打钱,实收资本是放入到其他应收款,贷实收资本好还是先不做账务处理,再以后收到时再做账务
1/1102
2019-11-12
入股时借:银行存款 贷:实收资本 那么怎么能看到每个人投入多少钱?不计入其他应付款吗
1/506
2021-07-28
我们之前打进银行款,借银行存款200万贷:实收资本200W,又将钱打给股东,挂着其他应收款,现在股东去世,变更,要重新验资,重新打进200W,然后又打回去,这个怎么做账啊?要是打进400w,账是不是好做一点?
1/883
2020-06-29
你好,公司成立后没有营业收入,也没有确认实收资本,但前期已产生一些费用,由股东借款挂在其他应付款,现在公司要注销,请问其他应付款怎么处理?
2/800
2019-07-18
老师,您好!有个实务的问题想请教一下,有个小规模食品销售企业,注册资本100万,前期股东没实缴资金,购货物时,采购了100多万商品,并用他私人款支付了,然后公司已运营了几年,一直其他应付款一某股东 科目上挂帐一百多万。现在年终也将近,如果长期这样,有什么税务风险上,这是外帐实务。谢谢指导
4/578
2021-10-28
老师应付账款和其他应付款可以转实收资本吗?
1/1848
2019-12-26
因为一个员工专项扣除的问题,2月工资表这个人个税是300元,实际缴纳了310元, 导致借方余额我 该怎么调整 2月的个税,3月扣款 那我三月做账的时候 是不是应该这样 借:其他应收款 贷:应交税费-个税 , 这个月发工资的时候把15抠出来
1/682
2022-03-30
按新的政府会计制度记账时,国库直接统发工资时,代扣个人的公积金社保费等,还记不记在其他应付款的贷方?
1/853
2019-05-27
老师,我问下我朋友一个小规模就只知道货币资金和其他应付款期末余额,我建账怎么建呢
1/437
2019-10-11
她就是把收到的货款,计入应付账款法人自己,然后又发工资也计入应付账款,单位没设其他应付款?这样法人和公司的都搅和在一起了?合理吗?
1/863
2017-01-24
公司尚在筹建期,注册资本100万,问股东筹资800万,这800万挂什么科目合适,其他应付款吗,等公司有经营收入的时候,是否可以通过其他应付款归还给股东,双方需要承担什么税吗
1/368
2022-01-26
你好,我是公司的法人也是股东,我以前因为需要周转就通过银行转账到公司的账上,做账做的是其他应付款,现在账上累积了八十万的其他应付款,我能把这笔其他应付款转为实收资本吗
1/88
2024-04-18