固定资产改良失败的完整会计分录怎么写?注意是失败劲姐在 固定资产那一章提到 入营业外支出 完整的会计分录是什么
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2018-11-12
企业虚列支出一般都怎么做分录!作为审计该从哪个科目下手?
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2019-03-12
计提以前年度损益调整,要马上结转到未分配利润吗?都是年末才计提一次利润分配的
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2018-07-21
如果我年报的财务报表根据审定表填报,那我纳税调整明细表里需要把这个坏账准备的数据调增,那我应该填到哪里?
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2021-05-15
你好,老师。我发现以前年度的会计做分录时,明明是公对私转给员工的报销款,却做成了:借:现金 贷:银行存款,正确的会计分录不应该是 借:管理费用等 贷:银行存款,的么。这样资产负债表那里就显示现金的金额很多,那需要怎么去调整这个分录呢,明细怎么做?谢谢! 以上问题是我之前问的,以下是当时老师回复的: 借以前年度损益调整贷库存现金。 借利润分配,未分配利润贷以前年度损益调整。 那么,老师,新问题来了,我用的是柠檬云财税做账网页版的,根本没有这个以前年度损益调整科目,那怎么办呢
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2022-11-10
小企业会计准则下 发现以前年度的会计差错 是在现在的年份调整还是以前的年份调整
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2024-03-10
在内部控制审计中,下列关于增加强调事项段的说法中,错误的是(  )。 A.注册会计师应当在强调事项段中指明,该段内容仅用于提醒内部控制审计报告使用者关注,并不影响对内部控制发表的审计意见 B.如果确定企业内部控制评价报告的要素的列报不完整或不恰当,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段 C.根据法律法规的相关豁免规定,注册会计师可以不将某一实体纳入内部控制审计的范围,但应当在内部控制审计报告中增加强调事项段或在注册会计师责任段中予以说明 D.在出具无法表示意见的内部控制审计报告时,如果在已执行的有限程序中发现内部控制存在重大缺陷,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加
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2024-03-10
去年房租多入了3500(起租期是12月15日,按照整月7000进行的入账)汇算清缴帐务调整做的借:以前年度损益调整3500借:管理费用3500(红字) 借:利润分配-未分利润3500贷:以前年度损益调整3500 您看对吗,去年房租多入了3500(起租期是12月15日,按照整月7000进行的入账)汇算清缴帐务调整做的借:以前年度损益调整3500借:管理费用3500(红字) 借:利润分配-未分利润3500贷:以前年度损益调整3500 您看对吗
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2017-05-25
下列业务的账务处理中,属于调整分录的是 A 计提坏账准备 B 计提未付的员工薪酬费用 C 以现金预付房屋租金 D 计提折旧费用 ABD
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2019-12-26
请问去年采购的配件,漏入账,该配件已经用在产品里卖出,适用小企业会计准则,会计软件里没有“以前年度损益调整”科目,具体怎么调账,麻烦老师给出会计分录,谢谢
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2021-04-02
请问去年采购的配件,漏入账,该配件已经用在产品里卖出,适用小企业会计准则,会计软件里没有“以前年度损益调整”科目,具体怎么调账,麻烦老师给出会计分录,谢谢
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2021-04-02
2018年有一笔捐款,之前的会计在银行付款的时候做分录借:营业外支出 贷:银行存款。后来收到发票的时候又重复计入,做分录借:营业外支出 贷:库存现金。请问现在要怎么调整?
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2019-12-24
老师,我企业19年汇算清缴需要缴纳企业所得税2000元,会计分录该怎么做,我们是小企业会计准则。还有这次应付职工薪酬调整增了19000元,这需要做分录吗?该怎么做?谢谢!
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2020-05-15
为什么提示我A10000第15行纳税调整增加额等于A105000纳税调整项目明细表第46行合计栏的调增额?我看A10000第15行没法填写的,
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2020-05-19
你好,去年多计提了10万元工资,在所得税汇算前做了年度损益调整,在汇算时,汇算金额是埴调整前的还是调整后的?
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2020-05-14
老师,这道题,如果正常做分录的话,是不是应该是这样: (收到预收款) 借 银行存款 40 贷合同负债 40 ;(归集成本)借 合同履约成本 40 贷 应付职工薪酬 40 ,(确定收入)借 合同负债 40 应收账款 10 贷 主营业务收入 50, (结转成本)借 主营业务成本 40 贷 合同履约成本 40。 如果这个是正确分录,我们在做调整分录的时候,归集成本那一步不需要调整吗?答案里没见调整呢,到底该不该做调整呢?
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2019-08-30
借:以前年度损益调整 贷:长期待摊费用 借未分配利润 贷以前年度损益调整 老师,这个以前年度损益调整的科目在哪里啊
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2020-06-08
2019年有部分收入未确认,2020年度做了以前年度损益调整。审计师建议把该部分收入确认在2020当年收入。是否需要更改税务申报表?因为小规模,该部分收入加上也未达到缴纳增值税程度。
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2021-03-23
增值税进项做的应交税费_待认证进项税额,一直没有做认证和抵扣的分录,现在已经跨年了,怎么补做分录调整
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2018-07-07
您好,老师,被审计单位其他应付款2012年挂账1000多万,确定不在支付了,被审计单位不处理,审计报告上能不能增加“强调事项段”来披露呢
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2022-01-07