父亲工资每月20000元,儿子工资每月6000元,儿子在读有学籍的专科函授,在个税专项附加扣除方面,可以不可以父亲享受子女教育扣除,儿子同时享受继续教育扣除?
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2020-09-01
小规模纳税人交增值税,有一块免税了,一块超过九万交税了,那城建税教育费附加是按实际交的增值税在乘以百分比么,还有城建税教育费附加申报表的免抵税额一栏是什么意思,我们是电影放映公司,免抵税额需要填列么
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2017-01-10
3.某市化肥生产企业为增值税一般纳税人,2018年度发生相关业务如下: (1)销售产品取得不含税销售额6000万元; 2)应扣除的销售成本3000万元; (3)缴纳增值税300万元,城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加48万元; (4)发生销售费用500万元,管理费用800万元; (5)赞助支出10万元,被环保部门罚款支出5万元; (6)2016、2017年度经税务机关确认的亏损额分别为60万元和40万 =5-7240(元)元: 计算2018年度应纳的企业所得税税额。
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2022-06-28
本月进项大于 销项,月底做账务处理,是不是只按照销项交印花税,建设基金,教育附加等地税的费用,然后做一张,税金的凭证就可以了吧
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2017-01-09
求解综合点数:年营业额1亿 税局要求30%的进项(抵扣3000万) 缴纳增值税7000万增值税专用发票: 7000÷1.13*13%=805.3万 企业奖励扶持: 805.3万*30%=241.59万 实际缴纳增值税: 805.3-241.59=563.71万 所得税: 1. 1亿÷1.13%*4%*25%=88.5万 2. 企税返还。 88.5*25%*90%=19.91万 3,实际缴纳 88.5-19.91=68.59万 合计:68.59 缴纳附加税:805.3万增值税*10%(城建5%,教育附加3%,地方教育附加2%)=80.5万。 缴纳印花税:1亿÷1.13%×0.03%=2.65万 综合成本:563.71万+68.59万+80.5万+2.65万=715.45万 营业额5500 税局要求30%的进项(抵扣1650) 缴纳增值税3850 3850÷1.13*13%=442 企业奖励扶持: 442*30%=154 实际缴纳增值税: 442-154=288 所得税: 5500÷1.13%*4%*10%÷2=97 企税奖励 97*25%*90%=21.8 97-21.8=
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2022-09-22
老师,我本月计提的附加税,借主营业务税金及附加,贷城建税,教育费等,但是我本月的税小于1元,税局不征了,我应该怎么做分录呀。
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2019-11-15
老师,请教下:增值税小规模纳税人,实行小企业会计准则,收到税局返还的18年应免征的教育费附加,应该如何做账?
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2020-08-03
我们上个月有一笔收入 但是这笔收入上个月没有开票 是这个月才开 那是否上个月的增值税我可以零申报 然后就是现在不是没有营业税了吗 但是我要在电子税务局申报上个月的利润表 那利润表中的营业税是不是不填 还有城市维护建设税 土地增值税 教育费附加这些
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2020-01-08
我们单位是教育培训行业(小规模),在宣传招生中,产生的加油费,入什么科目?
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2018-01-23
小规模企业季度自开普票5万,代开专票3万,要不要交教育税附加
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2017-04-26
季度不超30万免增教育附加,一般纳税人和小规模都可以试用对吧?
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2019-04-09
管理会计师证书可以在个税的专项附加扣除的继续教育中享受吗
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2020-03-30
子女在学习函授本科,父母可以按照子女继续教育专项附加扣除吗?
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2019-03-02
老师就当月开票并当月交税这个事情,能具体点吗,我还不是很明白,我的分录如下,您帮我看一下吧: 1、当月取得收入开票:借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、 没有计提营业税金及附加。3、当月交税: 应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交(城建税、教育费、教育费附加等附加税费) 贷:银行存款。这样月末结转就没有营业税金及附加了,那么这些附加税这样处理对吗?
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2016-10-19
老师请问,水利基金计入利润表当中哪个税种里面:1、消费税/2、营业税/3、城市维护建设税/4、资源税/5、土地增值税/6、城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 、 /7、 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费
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2019-12-10
请问专项附加扣除子女教育,如果两个孩子上学,是不是就可以扣2000
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2019-06-07
老师您好!我在好几年前取得过教师资格证书,但是每年都会继续教育,人社局也会颁发职业资格继续教育证书,我能不能填个人所得税专项附加扣除里的继续教育信息?
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2023-03-13
计提职工福利费、职工教育经费和工会经费附什么原始凭证?
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2017-06-19
公司2018有计提职工教育经费,记帐在“其他应付款-职工教育经费”,因为这费用没有地方使用,所以我想在2019年5月31日企业所得税汇算清缴时候,把计提的职工教育经费交税后调整到“未分配利润”里。该怎么做会计分录?计提的分录如下: 借:管理费用-职工教育经费50万 贷:其他应付款-职工教育经费50万
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2019-01-21
21.为什么业务员去参加培训,是销售费用—职工教育经费?而不是应付职工薪酬-职工教育经费呢?
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2017-08-13