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销项税100与进项税150抵减后是借应交税费-未交增值税50?如果销项税200与进项税150抵减后是贷应交税费-未交增值税50,月末贷方的应交税费-未交增值税是不是要转出借应交税费-未交增值税贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
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2017-04-26
上月销售费用其中进项税直接做费用了,但这个进项税又是不能抵扣的,需要做怎么处理?先借:红字销售费用 贷:应交税费/应交增值税进项税额,再 借:销售费用 贷:应交税费/应交增值税进项税额转出,最后 借:应交税费/应交增值税进项税额转出 贷:应交税费/未交增值税。对吗?
2/1448
2019-08-06
老师这个分录错在哪里? 购入货款100万,其中税款20,货款80 借:存货 80 应交税费-应交增值税-进项税 20 贷:应付款 100 进项税转出 借:存货 20 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 20 月末结转 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 20 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 20
1/626
2021-02-03
小规模公司的收入分录,增值税是销项税还是直接进未交增值税
1/1444
2019-07-03
出口退税企业税负率 是不是增值税纳税申报表中 应纳税额合计/应纳税所得额
1/1622
2019-05-29
二手进车出口企业的进销项发票应该怎么开? 二手车出口企业出口退税的流程是什么呢?
1/391
2023-10-07
2017年度,我公司有跨区域经营事项,需在异地预交增值税。会计在进行增值税申报时,在申报表“已缴税金”栏把把数据多填了20932元,导致“转出未交增值税”金额减少,致使少交增值税。在2019年税务系统提示了这笔少交的增值税。公司进行了补交增值税税款及滞纳金。 补缴的增值税如何进行账务处理。
1/614
2019-07-12
你好,临港园区有个优惠政策,一个季度内开增票不超过45万,可以免交增值税,那这种开出来的增值税专用发票能享受出口退税13%吗?
1/270
2021-11-19
请问,我想申报出口退税抵我的销项税,我应该先填写增值税附表1之后再申报出口退税,会过头来我能再填写附表2么?
1/667
2019-09-05
老师,我是第一次操作,生产型工厂,也是刚开始出口,我想问下是在申报增值税出口免税前是不是需要去税务局先预审然后在做申报呀?我们只有出口免税没有退税也要做预审吗?预审我需要带哪些资料去税务局?
1/409
2020-05-15
跨年进项发票出现问题,账务处理这样对吗? 1、借:库存商品 贷:应交税费-增值税(进项税额转出)2、借:应交税费——增值税(进项税额转出)贷:应交税费-未交增值税 3、借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这样做对吗?
1/657
2017-04-20
请问疫情下企业减免增值税,我认证进项后,税务局通知专票按比例抵扣,抵扣后税务局要求剩余进项税额转出,请问我分录怎么做?
1/1016
2020-02-28
增值税申报表上体现的进项税转出,会计分录怎么做
1/391
2022-02-24
老师转出未交增值税金额跟进项税额金额不一样,咋办
1/516
2022-07-08
老师,您好,进项税额转入留抵,转入留抵进项税额,转出未交增值税,转出留抵进项税额分别有什么区别
2/1263
2022-03-12
进项的专用增值税发票可以抵扣销项的普通增值税发票吗
1/1113
2016-11-19
筹建 期间一般纳税人结转进项税分录是: 借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税 请问是这样吗?
1/520
2022-03-09
2016年1月出口销售2100美金,我这个月国税上增值税出口免税申报了,我1月要不要计提税金的分录? 地税上有没有要申报的?
7/824
2016-04-15
月末转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 月末转出多交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 老师这个转进转出看不懂了
5/2645
2020-07-27
老师,期末应交税费-应交增值税-转出未交增值税,余额是负数(进项大于销项),那还要再结转借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-未交增值税??
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2017-12-24
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