住宿费用时间可以不是出差时间吗
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2019-06-12
"1、文字资料:甲公司材料采用计划成本核算,2020 年 10 月份“原材料”科目 A类材料 的期初余额是 56000 元,“材料成本差异”科目期初借方余额是 4500 元。当月购入 A 类原 材料的实际成本是 41000 元,计划成本是 42000 元。本月生产产品领用 A 类原材料 48000 元。要求:( 1)计算 A 类原材料成本差异率及本月发出材料应负担的材料成本差异;[10 囫 (2)编制本月生产产品领用 A 类原材料的会计分录;[10 分]"
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2023-03-20
你好,老师,开销项发票时数量和名称跟进账发票一致,正常存货核算是不会出现暂估的,但是由于做账系统匹配错误,还有单位没转换问题,导致数量不够,出现了暂估的情况,当时由于刚接触这个行业,没有经验,也没考虑找一下问题,就暂估了,同时也结转了成本,实际上不用暂估的,当反应过来的时候已经过去三个月了,现在那三个月暂估金额很大,应该怎么处理呢?
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2021-07-03
11月收到9月的客户的前欠货款的,我公司已经开票,但是金额和9月份的账上应收账款多了几元的差异,最后查询是因为单价的问题,所以每月的应收应该都有点儿差异的,11月份的账上多出几元的金额怎么处理啊?该怎么写会计分录啊?
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2017-12-08
我在做货币资金审计,企业的银行存款的借贷发生额和银行对账单的不一致,企业的借贷发生额要高于对账单的。企业的解释是,由于对系统不是很熟悉,所有手工录入了银行的凭证,后面冲销了,才产生了这个差异。我不是很明白为啥会造成这个差异
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2022-03-02
某企业生产车间领用专用工具一批,其计划成本为3000元,成本差异率为 一2%;本月报废一批行政管理部门的管理用具,计划成本为2400元,残料入库200元。 [要求] 用五五摊销法,编制领用、摊销、报废和调整成本差异等的会计分录。 可以直接写吗
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2020-02-28
一个人挂靠的我们公司,异地项目清包工的,税款也都缴了,甲方给的劳务费可以一次性打给这个人吗
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2022-01-15
用公允模式计量投资性房地产,其公允价值变动应计入公允价值变动损益,这话为什么是对呢?不是要看正差和负差吗?正差不是记其他综合收益?
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2022-04-08
42.(10.0分)甲公司2021年至2026年发生以下交易或/事项:(1)2021年12月20日,甲公司在外地购人一栋办公楼,买价为2300万元,另支付契税等相关必要支出100万元,发生相关人员差旅费10万元。该栋办公楼的尚可使用年限为30年,预计净残值为0,采用直线法计提折旧。该办公楼的建筑面积共计2000平方米。(2)2024年6月30日,甲公司与租赁方签订租赁合同将该自用办公楼整体对外出租。合同签订日为租赁期开始日,租赁期为1.5年,年租金200万元,每半年支付一次。甲公司管理层认为,该办公楼地处市中心,租售便利,且市场价格容易取得,所以对该投资性房产采用公允价值模式计量。2024年6月30日,市场价格为每平方米(建筑面积,下同)1.5万元。源(3)2024年12月31日,该办公楼市场价格为每平方米1.65万元。时围贫好好(4)2025年12月31日,该办公楼市场价格为每平方米17万元
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2023-04-26
老师,你好!法人在2016年1月新注册成立了公司,由于暂时没有那么多资金,因此暂未投入注册资本,请问一般限定在多少时间内投入呢?
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2016-04-09
老师,员工离职了社保暂时挂在我们公司,我们给他发工资,事后再退给我们,另外一个公司暂时没有给他买社保,请问这样操作可以吗?
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2020-07-10
2018年暂估成本的时候少暂估了16.5元,发票来的时候是2019年了,汇算清缴已经过了,现在张上面原材料还剩16.5元,现在应该怎么调账呢
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2019-08-01
20年12月暂估20万, 分录:借主营业务成本一暂估20万 贷:其他应付款-法人20万 21年5月收到发票18万, 做冲销分录: 借主营业务成本一暂估-20万 贷:其他应付款-法人-20万 再做收到发票分录: 借主营业务成本一 18万 贷:其他应付款-法人 18万 汇算清缴调增了没到账的两万,交了企业所得税(不讨论汇算时候的企业所得税,只讨论这两万) 但这是20年的暂估,在21年冲销,2万的差额虽然在所得税汇算清缴的时候调增了,但账务上已经影响了今年的成本(冲销20万,实际收到18万,有2万差额),这两万要做处理么
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2021-07-13
老师 我公司是建安行业 有时候项目上取得发票但是送来不及时 我本月做暂估入账 摘要:XX项目暂估入账 借 :工程施工-合同成本-材料费/人工费/机械费 贷:应付账款-暂估入账 是这样的吗?
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2019-06-12
老师 我公司是建安行业 有时候项目上取得发票但是送来不及时 我本月做暂估入账 摘要:XX项目暂估入账 借 :工程施工-合同成本-材料费/人工费/机械费 贷:应付账款-暂估入账 是这样的吗?
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2019-06-12
老师,按理说应付账款-暂估在收到发票之后就应该冲平了对吧,但是在暂估入库的时候是4000,但是收到发票的时候是4213,这个怎么回事,如果应付账款暂估在借方余额是不是不正常的啊
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2017-07-31
公司购买一个设备,价值是153000元,只是预付了款项,设备暂时没有收到,票也没有收到。如何入账?先做预付账款,票设备到了,再入固定资产,还是可以一次性入当期损益?
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2022-04-27
税控盘可以全额抵扣暂时未抵扣账务如何处理
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2018-06-27
做成本会计的时候为什么要红冲上个月的暂估?
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2018-11-28
请问老师,如果开了发票,可以暂时不确实收入吗?
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2019-06-23