招待费扣除限额是发生额的60%,不得超过销售收入的千分之五?如果销售收入是1000万,那千分之五是不是5万啊?1000万还是要不含税的?
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2019-02-15
包厢消费,可以记入营业费用-业务招待费,吗?对于这种娱乐消费,有没有啥,记账、扣税上的特殊规定?
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2017-12-21
什么是待抵扣税金
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2021-04-15
一般纳税人,与消费金融公司签了协议,客户在这购物时可以使用金融公司的分期付款,每到一定金额开具专用发票给消费金融公司返利给,这种收到返利的怎么做分录呢
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2017-05-16
工程款里是含税金的,但当时负责人讲他们单位不开发票只开收据,我们为了尽快开工,也就同意了。事后协商他们也同意开票,但根据合同约定又开不了,请问有解决办法吗
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2021-12-11
关于私车公用,如果签订了租赁协议,并定价在800元以下的,是否最划算?员工也可以免除个税。不足3万也可以免增值税?这个对不?
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2017-10-25
下列哪四项属于应收账款会计的工作内容( )。 A.负责应收账款的核算以及坏账准备金的计提 B.负责编制应收账款报表 C.负责应收账款的协助监控、管理和清收 D.负责客户信用审核等协助工作
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2017-08-15
某企业2018年实现销售收入8 000万元,其中:主营业务收入7 600万元,其他业务收入400万元;当年实际发生业务招待费30万元。请计算该企业不得在税前扣除的业务招待费是多少?
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2020-07-08
单位收到融资租赁利息专票时,我们会计分录:借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—应交增值税—进项税额(待抵扣进项税额),那这个待抵扣进项税额贷方一直有余额,有关系吗
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2022-03-04
请问收到进项税发票时,直接认证抵扣的话,还用再从 应交税费 待认证进项税额和应交税费 待抵扣进项税额科目走一下程序吗?还是直接计入应交税费 应交增值税 进项税额 ?谢谢!
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2019-11-05
报2019年所得税,之前预缴了些,我现在主表填好应交税额,税务局还要退1千多给我们,我公司还是想交点税,那些可以调增的,业务招待费金额这个不用调增,还有其他科目可以调嘛,
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2020-05-12
老师,新年好,请教个问题,我们去年没收入,但我们业务招待费产生了29000元,做纳税调整的时候,我们该不该补税?
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2022-01-29
只要有业务招待费哪怕没超也要做纳税调增对吗?调增其中的40%√嘛?
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2016-12-27
不明白间接法纳税调增。不应该是准予扣除3.6,实际发生业务招待费6,应该减去2.4怎么还纳税调增不应该调减
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2020-07-20
你好老师2018年的年报,有业务招待费,但是纳税调整里我没填,这个怎么办呀
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2020-05-19
这道题 业务招待费可以扣除5万 我理解,但是为什么要纳税调增,为什么200+5 ??
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2021-04-21
业务招待费最后的纳税调增是什么意思?请老师通俗的解答一下谢谢。
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2018-06-27
你好,老师2018年报,业务招待费我没有纳税调整,怎么办,需要去变更吗
7/1457
2020-05-19
业务招待费太多了,本地餐费那些,还可以税务筹划,弄到哪里去一点》?
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2018-12-24
已经入账固定资产退回账务怎么处理,另外是否需要对方开红字发票,我的发票没有认证,当时做的凭证是 借:固定资产 应交税费--待抵扣税金 贷 应付账款
1/2022
2017-09-18