垫付的项目资金,我们记账是:借:应收账款 贷:库存现金 收到财政拨款时 借:银行存款 贷:应收账款,检查时,说记账方法不完善,需要走“财政项目拨款收入”,请问,需怎样记账?谢谢!
1/2399
2019-07-25
长沙银行的电子汇票贴现业务办理不了,长沙银行收到一张,怎么可以贴现出来啊
1/2474
2018-09-14
是做内帐的。1.交社保,借:管理费用-社保2000 其他应收款-**300 贷:银行存款 2300 2.发工资,借:管理费用3000 贷:库存现金2700 其他应收款300. 可以这样冲其他应收款吗? 哪种方法简单点
3/980
2017-06-28
请问同一客户,其他应收款借方余额1万,其他应付款贷方负数-20000,能否转为其他应收款借方转后其他应收是不是借方余额3万?
1/334
2021-06-03
应付账款 买家交款 借方现金 贷方应付账款对么
1/442
2019-02-20
修改了去年的个税申报表。原来是:1.借:长期待摊费用, 贷:现金 应交税金2.借:应交税金 贷:现金现在收到税局退款:1.借:现金 贷:应交税金2.借:应交税金(红字) 贷:长期待摊费用(红字)是这样吗?
1/609
2018-08-27
老师 小规模纳税人公司,公对公收到一笔款项 没有开发票的,做了银行收款的会计分录,还需要做借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 这个分录吗 因为没发票 做这笔无票收入不付单据有影响吗 还是一定要开发票申报上去
1/511
2019-07-12
股东借公司钱 应该挂其他应收款还是应收账款
1/1364
2018-10-24
老师咨询下我们我们今年收到一笔政府装修补贴款100万目前正在装修 收款我借银行存款贷递延收益 装修费我每个月借管理费用贷长期待摊费用 政府专款专用的补贴款我可以分期确认营业外收入吗 借递延收益贷营业外收入,分期的金额还是需要一次性计入 麻烦老师指导下
1/268
2022-05-27
甲公司为增值税一般纳税人,存货按实际成本进行日常核算,2021年12月初“应收账款”科目借方余额800000元(各明细科目无贷方余额),“应收票据”科目借方余额300000元,“坏账准备——应收账款”科目贷方余额80000元。 2021年12月甲公司发生如下经济业务: (1)10日,采用委托收款方式向乙公司销售一批商品,发出的商品满足收入确认条件,开具的增值税专用发票上注明价款500000元,增值税税额为65000元;用银行存款为乙公司垫付运费40000元,增值税税额为3600元,上述全部款项至月末尚未收到。 (2)18日,购入一批原材料,取得并经税务机关认证的增值税专用发票上注明的价款为27
1/4221
2022-04-18
销售产品用的是托收承付的结算方式 原始凭证就是增值税专用发票和一张托收凭证的受理回单 老师讲的是 借应收票据 贷主营业务收入 税费,我之前学习的都是应收账款 觉得托收凭证不算是票据 能帮我解答一下吗
1/1970
2018-12-27
有一笔贴现业务,到期日为2022年4月10日,持票人于2022年3月11日向银行申请贴现,银行年贴现利率为3.8%.贴现利息为380元.要求:计算汇票金额为多少,并计算银行在当天应当支付给持票人的金额
3/670
2022-03-22
应付账款借方余额是体现预付账款借方余额吗?
1/6718
2020-05-14
老师,开的发票用现金付的款,还必须有收据吗
1/2373
2018-12-13
企业收到社会保险汇入单位稳岗补贴,分录是不是借:银行存款,贷:营业外收入
1/427
2020-03-24
用预付现金买汽车配件,发票未到,如何做分录? 借:预付账款-供应商 贷:库存现金 借:库存商品-估价入库 贷:预付账款-供应商
1/324
2021-03-15
付款发票还没到,借应付款,贷银行存款,专票收到后,分录怎么做呢
1/801
2017-06-01
5月支付的款,6月收到发票,可以借:应付账款,应交税金,贷:银行存款 吗?
1/373
2019-06-13
一个公司有一个合作项目,如果合作项目向公司借款的情况 是借其它应收,内部往来 银行存款 可是对应合作项目的存款也会加多了的啊,是不是应该还要入一个凭证的呢,,借银行存款 贷其它应付?
1/639
2018-04-24
收全年租金,开票但未收款,借,应收账款,贷营业收入(7月)贷应交增值税,剩余的收入贷什么
1/728
2018-08-14