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社保稳岗补贴的收入,要填到增值税申报表中吗
1/1135
2019-10-14
民非企业,开发票了,有收入,怎么做账,交增值税呢?
1/1302
2021-04-09
计提增值税,然后冲主营业业务收入,怎么做分录
1/1451
2019-06-14
非银行间的贷款利息收入缴纳增值税会计分录?
1/2812
2019-05-05
老师这是我们公司3月的增值税申报表,其它表数据都是空的,就这 3张有数据。这是之前会计弄的,不是很明白这么填,我知道 的就是当月开具了一张简易计税项目的负数发票,价税合计是200000,不含税收入是194174.76,增值税是5825.24.没有其发票。这几张如果填的是正确的,和我说下,如果不正确,那和我说下正确的填法
1/468
2019-11-28
2. A和J签订协议,采用预收款方式向J公司销售一批商品,该批商品实际成本为200万元,协议约定,该批商品销售价格为339万元(含增值税),适用的增值税税率为13%,J公司在协议签订时预付60%货款(按含税价计算),剩余款项于A公司发出商品时支付。下列关于A公司收到60%预付款的会计处理中正确的是( ) A.借:银行存款203.4 贷:预收账款203.4 B.借:银行存款203.4 贷:主营业务收入203.4 C.借:银行存款203.4 贷:主营业务收入180 应交税费--应交增值税(销项税额)23.4 D.借:预收账款203.4 贷:主营业务收入180 应交税费--应交增值税(销项税 D?
1/1244
2019-11-12
甲公司经营一家健身俱乐部。2×19年7月1日,某客户与甲公司签订合同,成为甲公司的会员,并向甲公司支付会员费3 600元(不含税价),可在未来的12个月内在该俱乐部健身,且没有次数的限制。该业务适用的增值税税率为6%。 这道题目确认收入的时候,借:合同负债 300 银行存款18 贷:主营业务收入 300 应交税费-应交增值税(销项税额)18 其中税费对应银行存款,银行存款增加我不太明白,这个钱跟客户肯定是收不到的,现实中怎么让银行存款增加啊
1/2541
2020-04-23
你好,老师,科技项目经费审计完成做营业外收入,现在所得税汇算清缴提交提示增值税申报收入与所得税表的营业收入+营业外收入+收入类调增差异太大,如何处理?
1/381
2022-05-30
上月增值 税申报表中填写了未开票收入,本月已开具发票,是否在增值税申报表中未开票收入一栏填相应的负数销售额和税额,以便冲销
1/1266
2019-04-10
老师好,小规模纳税人,1月3月有收入,2月份没有,但一季度收入不足6万,计提增值税是1月按3%.3月按1%计提吗,分录怎么做,增值税减免吧
3/539
2020-04-16
老师您好,我们是小规模纳税人,请问,在每个季度申报增值税时,是将主营业务收入和其他业务收入的金额合并,来申报当季度的应纳增值税吗?
1/655
2022-07-21
你好,民非企业未达起征点免增值税,会计分录:借 应交税金 应交增值税 贷:营业外收入 可是,社会组织账套没有营业外收入这个 科目 要如何解决?
2/154
2024-04-07
我要补缴2021年的增值税,是不是只能去更改12月的收入? 我的账是可以不动,在今年的账上做调整就可以吗? 少报收入 税务要求要补交增值税
1/520
2022-03-11
老师 无票收入是不是也要交增值税?这个月没开发票,先确定无票收入,下个月再开票,那是不是意味着这个月的无票收入也要缴纳增值税,下个月开了票还要再交税?
1/396
2023-12-30
小规模企业,什么情况下需要把销售收入的凭证写成 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 然后填利润表的时候,营业收入里,包含应交增值税那部分吗
1/444
2019-01-14
KTV本月销售收入10万,交了增值税10万÷1.03×3%,文化事业建设费10万×3%,及增值税附加。这10万的收入有6万是酒和烟的收入,那这6万还要重新再计算一次烟酒该交的税吗?
2/1671
2018-09-15
不规模企业,什么情况下需要把销售收入的凭证写成 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 然后填利润表的时候,营业收入里,包含应交增值税那部分吗
1/528
2019-01-14
老师,个人独资企业,小规模,季度30万内普票免增值税,超30万全额缴纳,开专票就得缴纳增值税,收入=普票+专票,没有任何费用,那这个收入就是申报经营所得的收入,也是在个税软件里申报吗? 免征的增值税需要计提吗??计提的话,最后转到营业外收入,这个营业外收入需要缴纳经营所得吗??
1/1798
2019-09-11
请问这个月季报企业所得税,营业收入一定要与增值税上申报表一致吗?我的意思,增值税上的申报表里的销售额有未开票收入,与我的利润表里的营业收入数据不一致。因为未开票是没有在帐里体现的。那是以增值税申报表上的收入为准呢?还是以已开发票的收入为准呢?
1/1600
2019-04-17
因为疫情我公司增值税免交,可是申报表当时我免税销售额填的是价税合计,把免交的增值税额做到营业外收入了,现在电子税务局提示所得税预缴表收入和增值税申报不一致,请问老师我现在该如何处理?是不是我增值税的表填错了?
1/1770
2020-08-01
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