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1)判断12月份购进新设备的成本能否一次性税前列支并说明理由。(10分) (2)计算当年的会计利润。(10分) (3)计算业务(3)中转让非独占许可使用权应纳税所得额调整金额。(10分) (4)计算业务(4)中研究开发费及业务招待费应纳税所得额调整金额。(10分) (5)计算业务(5)中广告费应纳税所得额调整的金额。(10分) (6)计算业务(7)涉及的应纳税所得额调整的金额。(10分) (7)计算业务(8)中工资、职工福利费、工会经费、职工教育经费应纳税所得额调整的金额。(40分)
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2021-11-15
根据资料1,按材料消耗定额分配材料费用 并作出相应财务处理
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2023-05-10
老师 你好,财务公司的应付职工薪酬属于管理费用,还是营业成本
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2021-06-21
15日,金甲公司管理处研究决定,向行政管理人员发放自产产品作为福利,该福利已于当日发放,该批产品实际成本为16万,市场售价为20万元。。
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2021-03-24
行政会计,上交 往年的利息收入 怎么记账?千万不要告诉我记管理费用,谢谢 如果 借 其他应付 贷 应交财政 借 应交财政 贷 银存 呢?
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2021-01-15
对于研发费用,平常做账的时候,没有单独做,在年度汇算清缴的时候,有一个研发费用加计扣除,我从管理费用-工资,提取一部分作为研发费用人员的工资,从主营业务成本,提取一部分作为研发材料消耗,从管理费用-其他,提取水电费作为研发费用燃料动力消耗,还有开的研发费用10万元的委托费用,要怎么调账,如何单独记账,不会做,求解 ,如果公司从2019年开始做研发费用账目,怎么做好呢
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2019-05-12
1.2019年3月,羊城之旅应支付我司33390元 借:管理费用3339 其他应收款-羊城之旅 33390 贷:银行存款 36729 2.2020年5月,我司应该支付羊城之旅34661.5元 (未做账) 3.现在冲抵费用(34661.5元-33390元),我司需支付1271.5元 现冲抵费用会计分录该怎么做?
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2021-02-09
老师您好,我现在对账目特别不明白,希望您能给解答,我们公司是借用别的公司的资质去开展业务,各种支付或收回的款项都要通过总公司,还有与联营客户的款项,这些往来款我都是借其他应收款、贷银行存款(或相反);然后成本费用票都是月底才收回,费用就借管理费用、贷其他应收款,可是到月末其他应收款都是负数特别多,也冲不平,老师您说该怎么办呢?希望老师能给予详细解答,我特别不明白,谢谢老师
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2016-09-03
10月份付了10.11.12月份3个月的房租,10月份没发票,借待摊费用:7500元 货:其他应付款 支付时借:其它应付账75000元货银行存款75000元 计提费用:借管理费用2083.5 销售费用:2083.5 制造费用:20833元,11月份回来7500元的专票,具体的会计分录?
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2018-11-28
请问老师,现在实务中,个人去采购零星物品,用公对私转帐,可以记借其他应收款--****,贷:银行存款。然后再用开回来的发票,冲回其他应收款吗?借:管理费用--办公用品,贷:其他应收款 这样做帐可以吗?
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2020-05-22
我在11月做账时未收到客户专用发票,做了一笔分录为借:管理费用 贷:其他应付款,结转时系统会直接结转借:本年利润 贷:管理费用12月收到专票时:我是不是应该红字冲平以上两笔分录,本年利润哪一笔要不要冲呢?再做一笔正确的分录。
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2018-01-10
请问通过这样发工资和报销费用会存在什么风险?1、借:库存现金 贷:其他应付款—法人 2、借:应付工资 贷:现金 3、借:管理费用(销售费用) 贷:现金
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2019-06-15
老师,公司买的办公桌椅,文件柜等可以直接借:管理费用-办公用品,贷:银行存款(其他应付款),不用计提折旧吧?
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2020-01-07
合伙企业办理股权变更的费用应该计入管理费用吧?然后支付费用时帮对方代缴纳劳务个税,分录是不是应该是:借:管理费用 8000 贷:银行存款 6720 其他应付款-代扣代缴劳务个税 320
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2022-02-15
老师,用公司银行转钱给我,我买办公用品,是借管理费用 贷银行存款,还是借其他应收款贷银行存款,再借管理费用贷其他应收款呢?
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2020-11-09
老师,3月1日员工报销办公用品费,当时没有付款,记账凭证是借:管理费用 贷:其他应付款 出纳3月5日付了现金 记账凭证是借:其他应付款 贷:库存现金 那3月5日的记账凭证后面什么单据也没有了,现实生活中,像这样延迟付款,3月5日的记账凭证后面有什么单据可以贴在后面的,还是就是空的?
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2020-03-07
借 银行存款 10000 贷 其他应付款 某员工 10000借 其他应付款 某员工 8000 贷管理费用 工资 2000 对吗该员工属于销售部的进管理费还是销售费用
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2017-09-23
老板支付的所有零星开支开来的发票,账上都是直接做借管理费用等,贷 其他应付款——李XXX, 这样可以吗? 不通过向老板借款取得现金库存,在做库存现金支付费用。
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2018-09-26
公司在前几个月的筹备期,有很多款项(例如固定资产,办公用品,装修费用)都是从老板的私户转出去的。我是这样做账: 借:固定资产/管理费用-开办费等科目 贷:其他应付款-老板 。如果老板不打算收回此笔借款,转为投资额,(不办理工商变更登记),是不是这样做: 借:其他应付款-老板 贷:资本公积?
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2018-08-12
老师,买办公用品支付了5000元,收到发票5500元,会计分录怎么做?可以,借,管理费用,开办费5500,贷,银行存款,5000,其他应付款,500吗?
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2020-07-02
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