宋老师,是不是,如果这个当做期初数时现在把这个月月末的现金存款余额,银行存款余额,库存,应收账款余额,应付账款余额,还有就是那些费用例如管理费用,整理好,
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2016-10-29
老师,我们公司是本月交本月社保,预提本月工资,请问预提工资时借:管理费用-工资 贷:其他应收款-其他应收个人款(个人交社保部分) 贷:应付工资 这样做分录对吗?谢谢
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2016-07-29
老师,购买税控盘的时候我把进项勾选啦,分录做成 借:管理费用 141.59 应交税费-应交增值税进项税18.41 贷:现金160 后面该如何做
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2021-04-06
购入税控盘及维护费抵减增值税额的分录:借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用-办公费对吗?
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2017-07-03
基本户转给出纳个人卡做备用金时,借其他应收款-出纳,开支费用时,借管理费用-办公费,贷其他应收款-出纳,这样操作和记账行吗
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2019-03-18
公司刚成立(小规模),前段时间用老板的钱去税局买了个税控盘,该怎么登记? 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-老板?
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2019-09-27
老师,这个会计分录是借:管理费用-办公费,应交税费-进项税 贷:应付账款吗
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2019-08-14
老师,你好,19年租金发票是2020.1月份开过来的,19年怎么做分录,借:管理费用-租金,贷:其他应付款,1月份开过来,再作分录:借:其他应付款,贷:现金,老师,这样分录正确吗?
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2020-01-29
代员工垫工伤医疗费,后面会申请报销的。代垫中是入管理费用福利费还是其他应收款?
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2018-10-15
16年支付的房租对方一直没有给开发票,但每个月费用是预提了的,就是:借:管理费用-房租,贷:其他应付款,那现在他们给开发票,但已是17年3月份了,那这笔费用在今年汇算的时候该如何处理呢?
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2017-03-01
减免税时 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 820 借:管理费用——办公费 -820,可以手工登纸质凭证吗?借方用红色的笔登正数,其余都用黑色笔登正数,合计数写0
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2017-08-16
现金部分,①!借管理费用,贷其他应付款, !前面需做,②借现金,贷其他应付款 借管理费用贷现金, 用①或用②做分录
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2020-02-19
我们的房租平时是老板私人划到房东那里,然后我这里做借管理费用-房租,贷其他应付款-老板,那到了年底,收到发票之后,要怎么做分录呢?
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2018-02-05
抵减金税盘的费用为什么一定要像图片上那样,直接做借:应交税费-应交增值税(减免税)贷:管理费用不行吗
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2017-04-06
费用计提可以这样做分录吗? 借:管理费用 贷:其他应付款
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2018-04-11
公司法人替分包方(何二)垫付工程施工材料费和管理费用,我做分录做错了原分录借:工程施工_材料费,贷:其他应付款_何二,现在要更正怎么做分录是正确的呀
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2020-07-02
老师,之前房租押金挂的其他应收款,现在抵了违约金,做分录:借 管理费用~违约金 贷 其他应收款~押金 就可以吗?
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2019-11-22
因供应商产品出现问题,应付账款扣除5万元,这部分钱怎么做账呢?营业外收入还是管理费用
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2018-09-18
借:管理费用—差旅费 贷:其他应付款—股东,股东直接垫付差旅费,这样做分录会违背财税政策而罚款吗?
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2020-01-20
老师们,发放工资。 在个税报的系统是4500元工资。 个人交了:428.5 单位交:1080 发放工资时以下分录是否正确 借:管理费用——工资 4500.00 贷:现金 407.5 其他应收账款——个人交社保部分428.5
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2020-01-07